同学你好!这个是可以的哦
老师,您好!请问购货方在6月取得进项并且已抵扣,昨天申请开具了红字发票,现在销货方需要收回6月开出的发票吗?销货方需要把红字发票给购货方吗?以及购货方对红字发票还需要认证吗?
请问一张3万的专票已认证抵扣,现在销方跨月需退回2万,购货方可以只申请2万的红字吗?
请问老师,假如我方是购买方,我方购进一批货物,其进项税是10万,这10万的进项税已经抵扣,现要退2万的货,我方可不可以开红字信息表,金额只开2万的?
老师,购买方认证了两张发票,10万的和8万的,分别是两种商品,现在退货,10万的商品退2万,8万的商品退1万,购买方开红字信息表,可以开一张红字信息表吗,上面写着-2万和-1万吗?
购买方收到两张专票,一张10万一张6万,已认证抵扣,跨月发现开票有误,购买方需要申请多少张红字发票信息表,是直接填一张16万,还是分开一张10万一张6万
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额