你好,可以这么做的。
老师,请问我电子银行承兑汇票收到后,直接又背书给了下家公司(对方借票,支付了票面结算金额),可以这样记账吗;借其他应收款 贷应收票据,借银行存款 贷其他应收款
假设:我公司买A公司(买卖承兑公司)电子承兑1000万(银行转账方式),买到承兑又背书我采购商品厂家B(公户直接背书过去)分录:借应收票据-A,贷:银行存款,借:预付账款-B,贷应收票据-A。这样操作对吗
我家买货付对方承兑1001044.48元,对方返回50万承兑和1044.48电汇。实际我家只付款50万承兑。对方在我家挂的是预付账款科目。我以下做的账对吗? 借:银行存款1044 .48 应收票据500000 预付账款500000 贷:应收票据1001044.48
你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了。之前供应商给我们承兑时,我是借:应收票据,贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现,我先把承兑付给人家,人家才会给我贴现。我现在问的是,我对你对方承兑的分录怎么做?不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
账上A公司挂着应收款,但实际上通过银行承兑汇票收回了,只是当时没记账,这个票据到底给谁了 也查不到记录了,账上同时有应付款的挂账,但实际也没有欠款,我可不可以就当这个承兑给对方公司了 把账平掉呢
公司没收入计提工资工资后资产负债表不平怎么处理
公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
光明公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
老师,我还想问一下,就是上个月发票回来了好几家没付款,挂的账。这月付款了。也有收款收据。我能把这几家做一笔凭证吗 借:应付账款 贷:银行存款 应付账款把各个供应商多钱都冲掉。这样做可以吗
银行存款支付的,可以这么做的。
老师,请问,我第一次收他们家返货款的承兑,我是不是应该在应收票据科目下新增他家的科目,然后做账
应收票据后面跟的是商业承兑,或者是银行承兑。
老师,请问一下。我第一个问题摘要该怎么写啊。
你好 支付承兑和收到承兑。