你好 比如21年发生了费用 1月做账:借 管理费用贷应付账款或者其他应付款 2月没有付款 就继续挂着。 好久付款就好久做付款分录 :借应付账款或者其他应付款贷银行存款
老师,请教下,1月款己经付了,但是当月发票还没有开过来,一般我们都在2月头做1月的帐,对方刚好2月头开过来,那我可以做账时候把发票直接放在1月份银行付款凭证后面吗?发票日期是2月头
请问老师2021年1月份发生的付款业务,如果到2月份了一直没有付款,那留以后付款了再做账还是先做账,哪个方式好?
@张东东 老师好,就是21年11月份开的发票,但是我是元月份才付的款,请问我在11月份没有做账,那我在元月份付款的时候再做账可以吗?如果没跨年,这样做是不是可以?但是跨年了我也不知道这样做可以吗
老师,我想问一下,就是我发现就是我前面的会计他是,假如是一月份发票开过来了但是1月份不付款,3月份付款的时候他在做账。就是发票来了,先不挂账嗯,增值税专用发票也不做认证,直到付款那一月再做账,再认证,但是这就不符合权责发生制了!
老师 你好,我现在在单位做出纳,发生的付款业务都是等我付完钱会计再做账,比如5月份的电费,因为单位资金不够,到现在6月份还没付款,等付款了以后会计再根据我的日记账做账,这种做法可以吗
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
老师,想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
老师,法人跟法定代表人,有啥区别吗?是一样的吗?
付款单子一直在出纳手上因为没有钱付,月底了是不是叫出纳把单子先交会计做账了,那下次有钱付了又拿出来?
你好 是的 到时先挂账 。 后面付款 出纳在付款即可