对的,对的,理解是正确的同学。
农产品收购发票按照10%加计抵扣的,计算出来的进项税额是全部填写在8b栏吗?还是是9%的填写在农产品收购发票或者销售发票栏,剩余的1%填在加计扣除农产品进项税额这样呢
老师,您好,想问一下就是我在购进农产品的时候不是计算抵扣1%吗,就是我后期领用该原材料加工生产13%税率的货物时,那1%我在申报表中什么地方填写,求指导
老师,农产品计算抵扣申报表是在农产品销售发票栏填写,税额按票面乘9%填写,深加工如果还没领用加计扣除就不填,领用了按什么基数计算加计的1%?这样填报理解对吗
老师,从自产自销一般纳税人处购进免税农产品,购进按9%计算进项税额、领用按1%加计扣除。 但是10月到12月的税金未做凭证,也没有在申报表抵扣进项税额,那现在申报1月的增值税还可以操作吗?
老师,我只是一般纳税人,我采购的农膜,对方也是一般,给我开的是免税的发票,我没有经过加工,直接销售了,开了13个点的专票出去,我填进项明细表的时候,是填第6栏对吧,农产品减免,算税额,怎么算是让抵9个点,是进项票的价税合计金额,除以1.09乘以009计算可以抵扣的税额吗?
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
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好的,如果全部领用了加计扣除也是按票面乘1%对吗?
对的,你这里按全额1%计算
好的,谢谢!
不客气,祝你工作愉快。