您好,您这里没有进项税信息,老师就默认进项税为0,那么增值税是5700/1.09*0.09,附加税是5700/1.09*0.09*0.12,印花税是5700/1.09*0.0005,利润总额是5700/1.09-4500-5700/1.09*0.09*0.12-5700/1.09*0.0005,净利润是(1-25%)*利润总额。
老师,我测算一个项目的税负率,同样的材料和人工进项比例,增值税税负率是统一的,所得税却不一样呢?假设利润率都是4.8%,100万的工程,第一种、开票金额*4.8-应交增值税-附加税-印花税;第二种:不含税收入-不含税成本(有进项可抵扣部分)-普票成本-应交增值税-附加税-印花税。这两种算法哪种正确呢还是都不正确?
老师 含税收入5700元 ,成本4500元 麻烦算一下应交的增值税税率0.09 附加税税率0.12 印花税税率0.0005,利润总额 和净利润 分别是多少?需要详细步骤 谢谢
老师,运输煤炭1吨单价775元(含运输税9%)的运输费,运输成本1吨不含税单价690元,我们要9个点的成本发票,对方收我们5.2个点,我想知道,我交完所有的税,我最后能挣多少钱,我算的增值税775/1.09*0.09-690*0.09=1.9附加税1.9*0.12=0.23印花税775*0.0005=0.39所得税(711-690-0.23-0.39)*0.025=0.51我的利润775-1.9-0.23-0.39-0.51-35.88-690=46.09 我这样算是对的吗
:甲企业2021年12月末有资料如下:销售产品取得收入300万元,销售材料取得收入9万元,出售不需用固定资产取得收入18000元,产品成本180万元,材料成本36000元,税金及附加22万元,增值税19万元,投资取得收益6万元,管理费用销售费用财务费用分别是12万元8万元和2万元,捐赠支出5万元,甲企业适用的所得税税率为25%要求:分别计算营业利润,利润总额和税后利润。
3.甲企业2021年12月末有资料如下:销售产品取得收入300万元,销售材料取得收入 9万元,出售不需用固定资产取得收入18000元,产品成本180万元,材料成本36000 元,税金及附加22万元,增值税19万元,投资取得收益6万元,管理费用销售费用财 务费用分别是12万元8万元和2万元,捐赠支出5万元,甲企业适用的所得税税率为 25% (1)要求:分别计算营业利润,利润总额和税后利润。 (2)编制利润表
老师,请问下“个体户”填工商年报的时候,那个营业收入是填电子税务局自动申报合计数,还是根据实际情况填写,因为是核定征收,即使达不到核定数它也自动按核定金额自动申报了
老师,工商年报里的利润要是负数也换算成以万为单位的小数点填吗?
我们公司之前的账是代账公司做的,但是今天我看了下最基本余额都不对,然后很多都没做进去,我把他们的数据填进会计系统,资产负债表不平衡呢 !我开始接着要做下一个季度的,但是数据什么都不对该怎么办呢?我可以重新盘点数据从头开始做嘛?但是我不知道我盘点好的数据该怎么流程填上去才是最正规的,总不能就直接填上去没有说明之类的
老师,所得税汇算清缴有无票费用,请问要在那个表填写?是要核减费用吗
老师!比如100万的不含税金额需要开票加八个点的点数,是按不含税的100万乘以0.08还是按含税的去算呢?
老师,那年检从业人数是写上社保+不上社保的人数吗
老师,我们租厂房80万,对方已经开了发票。我需要缴纳印花税吗?
想问下24年第四季度有预缴企业所得税,25年汇算清缴的时候需要补缴,缴纳的时候会自动扣除已经预缴的吗,需要填什么表吗,还是自动扣除
老师 自然人电子税务局局怎么进去法人名下公司 查询全年申报个税
请问一下2024年度的利润表本年累计数,与资产负债表期末数有差异,需要怎样调整?查出来是因为做了一笔管理费用在贷方。
老师 根据你发的 是怎样吗?利润总额= 不含税收入 –成本–附加税–印花税? 销项增值税有没呢?
老师 我们现目前是小微企业 收入未超过100万 是不是 所得税=利润总额*0.25*0.20 净利润=利润总额-所得税?
您好,增值税是价外税不计入利润,建议您再复习一下利润表结构。