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我们是中间商,我们开给客户的是专票3个点15万,供应商开给我的是10万6个点普票,税差多少呢?怎么计算?

2021-01-31 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-31 22:02

你如果说开的是三个点的专票,那么你就是小规模纳税人呀,你本身就不可以抵扣进项,你指的税差是什么,你就不存在税差的问题。

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快账用户9392 追问 2021-01-31 22:06

税差一般是一般纳税人存在的么

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齐红老师 解答 2021-01-31 22:12

对的,就是一般纳税人销项减去可以抵扣进项部分的差额。

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快账用户9392 追问 2021-01-31 22:16

如果我跟一般纳税人采购的10万的货物6个点,我卖出去大概以什么价卖出才不会亏

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齐红老师 解答 2021-01-31 22:17

那么你要在你正常的这个价格之上,再加上四个点才不会亏损。

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快账用户9392 追问 2021-01-31 22:24

为什么是4个点呢。

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齐红老师 解答 2021-01-31 22:25

不好意思,看错了,如果说阿里采购竟然是10万,那么是6%的税率,那么你销售出去,肯定是按照13%的销售,那么你这里的差额就是有七个点。

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快账用户9392 追问 2021-01-31 22:31

客户是一般纳税人,我是小规模,我购买6个点10万普票,我销售的时候卖多少才不亏?

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齐红老师 解答 2021-01-31 22:32

那如果说你是小规模纳税人的话,你就正常确认你的销售价格就可以了,你根本就没有抵扣,根本就不存在什么税差的问题,你压根儿就不需要再考虑

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你如果说开的是三个点的专票,那么你就是小规模纳税人呀,你本身就不可以抵扣进项,你指的税差是什么,你就不存在税差的问题。
2021-01-31
同学,你好 只考虑增值税,都是不含税 100*0.06=6 70*0.03=2.1 6-2.1=3.9
2024-10-18
你可以这样计算:首先,你卖给客户的100万专票对应的销项税是6万(100万*6%)。然后,你需要从供应商那里购买,供应商开的70万发票对应的进项税是2.1万(70万*3%)。因为税差部分由供应商承担,所以你应该支付给供应商的金额是70万加上供应商需要承担的税差3.9万(6万-2.1万),共计73.9万。这样计算的话,供应商承担了税差部分,你只需支付73.9万。
2024-10-18
供应商开票含税价70万,税3个点,不含税成本是70/1.03约68万。你总价106万,扣掉你的不含税成本68万,剩余的38万就是你给供应商的金额。
2024-10-18
那你就相当于你存在3个点的增值税,你向客户收入三个点就可以
2022-08-25
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