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老师,我们公司用电应该交80万电费,但是交了100万,电网公司开了100万发票给我们公司,那我怎么进行账务处理,也是把100万做成本吗?

2021-01-31 20:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-31 20:05

同学.你好 嗯嗯对的

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快账用户2958 追问 2021-01-31 20:06

但是我们实际用电的金额只是80万呀,只是多付了他们20万,他们也开了20万发票给我们,这20万元不做预付账款吗?

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齐红老师 解答 2021-01-31 20:08

同学,你好 你如果要做预付也可以的

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快账用户2958 追问 2021-01-31 20:09

做了成本感觉就违反了权责发生制原则了,因为不是本期发生的费用,只是多付了

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齐红老师 解答 2021-01-31 20:11

同学,你好 嗯嗯可以的

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快账用户2958 追问 2021-01-31 20:12

老师,你的意思是可以直接根据发票做成本呀,不管这个月的费用是多少

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齐红老师 解答 2021-01-31 20:13

同学,你好 是的,因为你付了这么多钱,也收到了相对应的发票

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同学.你好 嗯嗯对的
2021-01-31
你好!可以计入预付账款
2021-01-31
你好;     意思你转租给对方了。 你正常抵扣; 你开篇出去  产生了销项税的  
2023-07-07
你好,不能支付的这个30万是什么原因?
2020-10-30
 你好;   1.  你们平价是有风险的; 你们这样收入和成本本年是 一致的; 利润 是0 了 ; 这样税负率 企业所得税会很低的; 你增值税税负率也会低的   
2022-07-27
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