你好!看看取值公式是否有问题
按道理,资产负债表未分配利润期末数=年初+利润表本年累计数没错吧 现在我资产负债表未分配利润期末数存在差额-765367.71 3月是对得上,4月开始就有差额,我4月的账有做过汇总,就是把前面分公司的余额都结转到总司一套账 会不会是这方面的原因
老师,我在快账里做了一个月的账,我没有设置初始余额,可是为什么利润分配和本年利润会有期初余额的,现在我看了资产负债表不平,就是因为这个原因,怎么处理呢
老师,我想了解一下,本年的资产负债表“未分配利润”年初余额是否恒等于上一年资产负债表“未分配利润”期末余额?因为,现在涉及要调2019年的报表,要调未分配利润的数据。但是,调了以后,未分配利润数据就跟下一年的年初余额不一样了。是否,调了一年,后面的每一年的报表都要调?不然,报表就会一直不平?
我2022年12月科目余额表中未分配利润和我2022年资产负债表表未分配利润不是一个数呢?我2022年没有做损益调整,我22年科目余额表中未分配利润数额等于资产负债表中为分配利润期初数加上本年利润,这是怎么回事呢?
你好,老师,我以4月的期末余额作为起始数据做了资产负债表,未分配利润我也用4月的利润作为期初数,在5月未分配利润那里的期末余额是不是期初余额加本期的利润就可以?
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
在快账里的啵,从哪里看
你好!在资产负债表里看看报表取值公式
老师我看到初始设置里确实有,也不知道什么时候录进去的,现在我已经录了一个月的账了,这个还能改吗
老师,我弄得了,谢谢
你好!不客气,处理了就可以的