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年底结账时发现3月和5月的应付职工薪酬不平,怎么办要怎么处理?

2021-01-30 21:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-30 21:24

您好,怎么会不平呢?建议调整

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齐红老师 解答 2021-01-30 21:25

应付职工薪酬期末可以有余额的,谢谢!

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快账用户8938 追问 2021-01-30 21:26

不知道,就是结账显示不平,是上一任会计做的账,应该怎么查找原因呢

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快账用户8938 追问 2021-01-30 21:27

那可以结账的吗?

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齐红老师 解答 2021-01-30 21:29

您好。 1:建议您找到哪个月不平。 2:建议找到原因之后再结账。 谢谢!

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快账用户8938 追问 2021-01-30 21:44

查出来是三月份有个应付职工薪酬不平,还有一个五月份的,那是要如何调整呢?老师?

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齐红老师 解答 2021-01-30 22:00

增加或者减少计提,借:主营业务成本—工资 贷:应付职工薪酬—工资

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您好,怎么会不平呢?建议调整
2021-01-30
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2021-01-20
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2023-05-24
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你好 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配
2021-07-02
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