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老师请问应付职工薪酬余额在借方怎么处理?年底了要把应付职工薪酬-工资贷方余额与12月计提的工资金额调成一致吗?怎么调?

老师请问应付职工薪酬余额在借方怎么处理?年底了要把应付职工薪酬-工资贷方余额与12月计提的工资金额调成一致吗?怎么调?
2023-12-20 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-20 15:15

要是没有发放就在贷方有余额可以的。

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齐红老师 解答 2023-12-20 15:15

借方余额看一下计提的数对不对?

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要是没有发放就在贷方有余额可以的。
2023-12-20
你好,年终奖你应该在二三年就做计提,不要照二四年去计提,2四年可以1月份发放,这样。
2023-11-28
你好,之前抵扣所得税吗?
2022-01-18
你好   那你这个 本身是福利  是需要计提的;  那你就去调整系 。你福利费 怎么挂的科目 我看看你所有科目怎么挂的  。我看怎么红冲 
2021-06-18
您好,这个的话,对,是和应付职工薪酬工资一样的
2024-05-09
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