您好 请问预付的时候收到发票了吗
您好,我公司请太阳能公司为我司场地安装一批太阳能设备。预计3个月完工,双方已签订合同,总价款30万元。我司需要在签订合同当月先预付给太阳能公司8万元预付款,余下22万在完工后结清。请问我在预付8万元的当月能不能进行这样的账务处理: 借:在建工程-太阳能 30万元 贷:应付账款 30万元 借:应付账款 8万元 贷:银行存款 8万元
20×1年12月1日,与A公司签订一项购销合同,合同规定:甲公司为A公司建进安装一部电梯,合同价数为600万元(不含增值税)。合同规定,A公司在合同签订5日内预付商品价数(不含增值税)的30%,其余价款将在甲公司将商品运抵A公司并安装检验合格后支付。甲公司于20×1年12月5日收到A公司预付的价款180万元,并将商品运抵A公司。至20×1年12月31日,估计完成安装任务的50%,预计于20×2年1月31日全部安装完成。该电梯上际成本为380万元。答案上给的12月5日分录里,借:银行存款,贷:预收账款。我想问为什么贷方不是合同负债呢
甲公司是一家化工企业,为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2×19年1月经批准启动硅酸钠项目建设工程,整个工程包括建造新厂房和冷却循环系统以及安装生产设备等3个单项工程。2×19年2月1日,甲公司与乙公司签订合同,将该项目出包给乙公司承建。根据双方签订的合同,建造新厂房的价款为6000万元,建造冷却循环系统的价款为4000万元,安装生产设备需支付安装费用500万元。建造期间发生的有关经济业务如下:(1)2×19年2月10日,甲公司按合同约定向乙公司预付10%备料款1000万元,其中厂房600万元,冷却循环系统400万元。(2)2×19年8月2日,建造厂房和冷却循环系统的工程进度达到50%,甲公司与乙公司办理工程价款结算5000万元,其中厂房3000万元,冷却循环系统2000万元。甲公司抵扣了预付备料款后,将余款通过银行转账付讫。(3)2×19年10月8日,甲公司购入需安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为4500万元,增值税税额为585万元,已通过银行转账支付。(4)2×20年3月10日,建筑工程主体已完工,甲公司与乙公司办理工程价款结算5000万元,其中,厂
甲公司为一般纳税企业,适用增值税税率为13%。请根据相关资料,按要求编写会计核算分录。【实训材料】该公司相关固定资产安装情况如下:(1)2018年8月6日,公司购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为3900万元,增值税进项税额为507万元,支付的运输费为125万元,款项已通过银行支付。安装设备时,领用原材料一批,价值363万元;领用本公司所生产的产品一批,成本为480万元,计税价格500万元,消费税税率为10%,支付安装工人的薪酬为72万元假定不考虑其他相关税费。(2)2018年9月8日,设备达到预定可使用状态,预计使用年限为10年,净残值为200万元采用年限平均法计算年折旧额。(3)2020年4月30日,公司决定对现有设备进行改扩建,以提高其生产力能力。同日,将该设备账面价值转人在建工程。(4)2020年5月10日,公司以出包方式进行改扩建,预付工程款1500万元,均通过银行结算。(5)2020年5月30日公司根据工程进度结算工程款1560万元,差额通过银行结算。(6)2020年6月,进行负荷联合试车发生的费用,以银行存款支付200万元,
已知:某公司2021年1-3月实际销售领分别是760万元、720万元和820万元,预计4月份的省服为0万元。解月销管收人中有N月收现,30%于次月收现,10A于第3个月收现,不存在坏账。该公司销售的产品在流通环节只儒要缴纳消费税,税率为10%,并干当月以现金债纳,该公司3月末现金余额为26万元,应付账款余额为100万元(偶4月付清),不存在其他应收应付账款。4月份的有关项目预计资料如下:采购材料160万元(当月付款7%,,其余款项下月支付),工资及其他支出168万元(用现金支付),制选费用10万元(其中折旧费的方元),普业费用和管理费用20万元(用现金支付),预计4月缴纳所得税阳万元,购买设备240万元(用现金支付)。现金不足时,通过向银行贷款解决。4月末现金余额要求不低于20万元。要求:根据上述资料,计算该公司4月份的下列预算指标;(1)经营性现金流入(2)经哲性现金流出;(3)现金余缺;(4)应向银行借款的最低金额。
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
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我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
没有发票,只有签订的合同 发票是完工结清全款后再开具
那请问付款的时候 安装已经开始了 吗
收到预付款后再开始安装,三个月安装完毕验收后再付清尾款,开发票给我公司
那不能计入在建工程
那请问我预付当月的处理方式是 借预付转款 贷银行存款吗?
预付当月的处理方式是 借预付转款 贷银行存款
那工程完毕结清尾款拿到发票的时候,处理方法是 借在建工程 贷银行存款 贷预付转款 借固定资产 贷在建工程 还是 借固定资产 贷银行存款 贷预付账款
后期开始安装 可以根据工程进度写分录 借在建工程 贷预付账款 安装完毕收到发票 借固定资产 贷在建工程
因为是太阳能公司承包所有的工程,我们公司只需要付预付款,和在完工后结清尾款拿到发票。那这样的话我是不是在最后直接可以 借固定资产 贷银行存款 预付账款 还是要 借在建工程 贷银行存款 预付账款 借固定资产 贷在建工程??
借固定资产 贷银行存款 预付账款 完工这样入账也可以的
明白了谢谢您
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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