你好 可以用这个进项抵扣
一家天能电池销售一般纳税人企业,进项是新电池,销项有卖的新电池 也有废旧电视销售给废旧电池加工回收企业,这个进项不能抵扣这个废旧电池这部分的收入吗?
2020年第23号西部大开发企业所得税政策,有一条这个优惠,石油、天然气、电力等能源储备设施和系统建设及运营,储能电池材料、储能电池、储能电源系统及其关键部件、装备的开发与生产 。我单位是天然气销售单位,有管道销售,有加气站,我理解的不深刻,请问老师,我们符合这一项政策吗
某家电零售企业为增值税一般纳税人,2017年9月发生购销业务如下: (1)本月购入彩色电视机一批,取得增值税专用发票上注明价款 64000元、增值税 10880元;支付运输费用,取得增值税专用发票上注明价款为10000元、增值税1100元。(2)本月销售YX-1型彩色电视机40台,每台等售价 4680元;另外将10台YX-1型彩色电视机奖励给先进职工. (3)采取以旧换新方式销售电冰箱 30台,旧冰箱收购价 200 元/台,新冰箱零售价为2340 元/台. (4)采用分期收款方式销售冰柜 10台,每台零售价 9360元,合同规定当月收款50%, 余数5个月后收回。 (5)上月未抵扣完的增值税进项税额为6120元. 当期获得的增值税专用发票已经通过认证并申报抵扣。 1.计算该家电零售企业本月发生的销项税额为( )元. 2.计算该家电零售企业本月发生的进项税额为( )元. 3.计算该家电零售企业当月应缴纳的增值税额为( )元.
我们是做新能源光伏电池集成的,一个项目卖电池从装车电池到项目上集成安装基本上四个月的时间,项目人员去项目的差旅住宿入什么科目?这个不是销售费用,不是研发费用,我之前放管理费用施工间接费用的,有人说放项目成本,老师如何放,放生产成本吗?还是管理费用二级科目施工间接费用
我是做废电池回收,去年变更了简易计税,开具3个点的增值税专用发票,我今年参与了国家电网项目中标了,有一批废旧线缆设备铜铝的进账发票,这些发票我能按13个点开出去吗?
IMA的会员有义务遵守和维护的标准有诚实嘛?
一张面值为5000元的债劵,票面利率为6%,期限为5年,若该债劵以4500元的价格购入,计算到期收益率
李宝峰今年35岁,月收入28000元,月均支出5660元,假设收入支出不变,希望60岁退休,并享受20年退休生活。李宝峰希望退休后维持现有生活水平,开支为当前开支70%。假设李宝峰投资报酬率和个人养老金账户投资报酬率都是5%,今后的通货膨胀率是3%。假设当地月平均工资为5991元,每年月平均工资按5%增长。社会养老保险最高缴费为当地平均工资的300%。计算个人平均缴费指数
李宝峰今年35岁,月收入28000元,月均支出5660元,假设收入支出不变,希望60岁退休,并享受20年退休生活。李宝峰希望退休后维持现有生活水平,开支为当前开支70%。假设李宝峰投资报酬率和个人养老金账户投资报酬率都是5%,今后的通货膨胀率是3%。假设当地月平均工资为5991元,每年月平均工资按5%增长。社会养老保险最高缴费为当地平均工资的300%。计算个人平均缴费指数
年利率1.95%存三年利息是多少?
我想从哈萨克斯坦进口牛肉,能帮忙代理吗?我只在国内收货,我有国外的货源
老师您好,往年凭证里缴纳的行业会费对方开具的财政兼职收据遗失、汇款凭证在的,已经做了税前扣除,可以要求协会补开一张正式收据,或者写份协会收到这笔会费的说明、协会盖章附到凭证后面备查吗?
老师您好,如果往年缴纳的行业会费收据遗失,可以拿着汇款凭证要求协会补开一张收据,或者让协会说明盖章,作为税前扣除的凭证吗
老师您好、往年缴纳的会费已经做了税前扣除了,如果发现收据丢了,但是有汇款凭证、汇款上也明确说明了会费用途,会有问题吗
本公司送存银行的某客户转账支票12240元。因对方存款不足而被退票,而公司未接到通知。
税务局现在认定为销不抵进,数量上不匹配。说废旧电池没有进项 既然卖了废旧电池 那就存在新电池的库存 现在是库存也没有 待认证进项也没有 税务局要求补税,想问下老师有没有损失最小的解决方案?
如果您是真实的您可以跟税务局做说明。
税务现在补税是一定的,但是我在想损失最小的解决方案,然后就是怎么补?想跟老师讨论一下,毕竟开给废旧电池回收公司600万的专票 ,如果针对废旧电池这块补税的话,按13个点补 税太高了
你好 只有真实的证据才能说服税局 比如你进项是真实的
进项一定是真实的,天能天池长开的,上市公司
你好 你收回来的废品有进项吗 要是采购的多 进项多也是可以抵扣的 要交税也是后面没有进项时交 真实的实样让补交税款不合理
回收进来的没有进项,所以现在没有库存,没有带认认证进项留抵,税务的确认为了隐瞒了收入
没有库存。 那你这真就不正常了 那你的进项应该不够底才对。 这个还真想不到好办法
嗯,还有一些库存,但是不多,库存也刚好和待认证进项匹配的,因为开票的时候算好的
谢谢老师,现在就是说针对隐瞒收入这块补税
那您就按实际收入交税就可以了。