你好 你们1元税务局估计不认可的哦 。 1元 都不需要缴纳印花税了。 金额那么小。 所得税是按你转让所得来交纳。 这个金额 估计也不会产生个税的
老师你好: 我想问一下你,我们公司是自然人独资的公司,以前是我们老板她爱人占100%的股权,现在要转让股权70%的股权给她老公,这种情况下,印花税和个人所得税怎么交?最近一期的未分配利润为正, 因为是夫妻,所以我在股权转让协议上写的70%的股份0元价格转让给对方,那印花税是不是就是0 缴纳的个人所得税,税务局咨询台说是受让方按未分配利润*转让比例*20%交税,我不知道我有没有表达清楚,如果亏损是不是就不用缴个税,但是还的教印花税,零元转让可不可以,因为是夫妻确实是没掏钱
老师好,请问, 公司经营范围有咨询业务,开了咨询费发票5万元,但是没有写合同。 1.请问这个咨询费收入需要缴纳印花税吗? 2.如果要交,没有合同,开发票含税金额是5万,请问印花税以不含税金额为基数吗?
老师好,公司其中一位股东作了股权转让,除了要申报印花税,还要交其他税吗?例如:原股东认缴出资500万元,实缴50万元,现以2万元转让给新股东,那印花税申报是以哪个金额作为计税金额呢?
老师您好,咨询一下,股权转让印花税,可以拟定合同金额为1元吗,哪岂不是不需要缴纳印花税了,那所得税呢,怎么交了
老师你好,现在股权转让的印花税的话是按照股权转让合同的金额来算还是按照认缴出资额来算,比如说我认缴出资额是500万,我转给别人,实际上没有给对方费用,那我可以零元转让吗?还是说一定要写金额或者说是平价转让,有的人说,比如说我是认缴出资额是¥500万的我以1元或者是1万价格转让给对方,那我就是要交个人所得税20%吗,我交的这个印花税是按照转让的金额,还是按照认缴的金额来交印花税
老师,汇算清缴退回600的所得税,分录借银行600贷利润分配未分配利润600,这个未分配利润余额跟去年末的对不起来了怎么处理?
请问下公司出纳是老板,老板收到的货款支付的货款用什么科目合适,钱不需要再转给谁了
老师,如果每月计提了应付费用,如果去年12月未付,汇算清缴前付款了,是否要做纳税调增?收入部分呢,计提了应收收入的话,但是去年12月前未收到款项汇算清缴是否要纳税调减?
老师,前台能不能申请一个前台专用的账单章,以后所有纸质账单前台默认扣章,就不会有今天这种专门跑上来盖章的情况了,这种章是不是合规的呢? 制作什么章嘞?前台水单专用章名称可以不?
老师,麻烦你看看图片中这个印花税怎样申报呗
老师,咨询费的发票也是六个点吗
老师好,工会经费的依据是什么,如何计算呢?
个体户季度申报,普票开了167012.97,专票开了70922.63,合计开票237935.6,申报增值税主表,18栏怎么填
企业支付员工劳动仲裁款,请问要如何入账,要申报个税吗,不申报的话可否入账管理费用,然后调增
老板用公司的名字买了车 对方开了购置税发票 我在税务系统哪里可以看到
是的呢,本来没有转让,只是在工商变更了一下股东,那这种情况需要缴纳印花税吗
你好 你1元 产生了印花税 。但是这个金额太小了都不用缴纳
嗯嗯,我说的上面的那个问题呢,老师,实质上就没有转让,只是去工商变更了一下股东,那这种情况需要缴纳印花税吗
你好 变更下股东 股权都变化了肯定要 涉及 印花税和个税 只是你的金额 可能税务局不会认可的
这个金额都是自己拟定的呢,老师,那这样说第一次公司成立设的股东,需要缴纳印花税吗
你好 你收到了投资款才缴纳印花税 。 你设立股东又不涉及印花税
好的,那这样说只是在工商变更了股权,既没有收到投资款,也没有金额呢,公司是认缴制的,那怎么判定这个印花税缴纳的金额依据呢,麻烦老师详细解一下,一点绕不过来
你好 1. 个税=(转让金额 - 取得股权原值 )*20% 2. 印花税 =转让金额 *万分之五
意思是按转让金额为计税依据吗,那这没有转让金额呢,那意思就是工商变更登记金额了嘛
你好 是的。 印花税的话 是的 。 是的
那这个个税呢,没有原值呢,意思计税金额都是一样的吧,公司对公司呢,那也是这个金额了?
你好 是的。 那样你会产生 多的个税金额。 是的
那岂不是个税和企稅很高呢
你好 企业所得税是看你利润哦 。 个税是 股东个人转让所得
好的,谢谢老师
没事的。 希望能帮到你