咨询
Q

请问:以前年度已做未开票收入,后来补开票了如何处理?

2021-01-27 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-27 10:34

你好,以前年度已做未开票收入,后来补开票了 需要把做的未开票收入冲销,然后根据开具发票情况做收入分录

头像
快账用户3386 追问 2021-01-27 10:36

那以前年度已经交过税了呀,怎么办

头像
齐红老师 解答 2021-01-27 10:37

你好,以前年度已经交过税了,现在开具发票就不需要再次纳税了。

头像
快账用户3386 追问 2021-01-27 10:41

具体账务怎么处理呢老师?是做一笔红字的分录,把之前做的收入和销项冲销,然后现在再根据发票,做一笔蓝字收入和销项分录?

头像
齐红老师 解答 2021-01-27 10:42

你好,以前年度已做未开票收入,后来补开票了 需要把做的未开票收入冲销 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目 然后根据开具发票情况做收入分录 借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)

头像
快账用户3386 追问 2021-01-27 10:45

这样的话那本期就是等于啥也没发生,也不用缴税是吧?那摘要咋写呀?

头像
齐红老师 解答 2021-01-27 10:46

你好,是的。 摘要可以就是:冲销无票收入,确认开票收入

头像
快账用户3386 追问 2021-01-27 10:50

可是,这是会计自己的账务处理,我还是有点不太放心哇,本期确认了收入,申报表就会体现收入,有收入,就有销项,就要缴税呀,那不就是重复缴税了吗

头像
齐红老师 解答 2021-01-27 10:51

你好,以前年度已经交过税了,现在开具发票就不需要再次纳税了。 需要把做的未开票收入冲销 借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目 然后根据开具发票情况做收入分录 借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额) (一正一负抵消了,不需要再纳税的)

头像
快账用户3386 追问 2021-01-27 10:57

老师,您的意思是:在申报表的开具发票栏写这次补开的销售额,然后在申报表的未开具发票栏填写冲销的负数销售额,是吗?

头像
齐红老师 解答 2021-01-27 10:58

你好,是的,是这个意思 

头像
快账用户3386 追问 2021-01-27 11:01

哦哦,那就明白了!谢谢老师!老师辛苦了!

头像
齐红老师 解答 2021-01-27 11:01

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,以前年度已做未开票收入,后来补开票了 需要把做的未开票收入冲销,然后根据开具发票情况做收入分录
2021-01-27
你好! 这种小数点尾差一般计入营业外收支处理。
2022-01-06
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-开票
2023-02-15
借应收帐款、负数贷主营业务收入、负数应交税费负数。
2021-11-16
你好 现在不开发票 就直接红冲收入 和在按发票做一笔即可。 不需要走以前年度损益调整科目走 。因为你之前报税了 只是补发票而已 。
2020-09-23
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×