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老师,账上没钱,员工拿发票来报销,我可以把费用能做在这个月吗,如果这个月没钱,在下个月付吗这样做凭证可以吗借:管理费用 贷:其他应付款,如果下月再给他钱分录这样做对吗 借:其他应付款 贷:银行存款/现金是这样吗

2021-01-26 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-26 16:38

你好 分录 是正确的呢 

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快账用户5453 追问 2021-01-26 16:41

可以这样操作吗

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快账用户5453 追问 2021-01-26 16:41

作外帐可以这样吗

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齐红老师 解答 2021-01-26 16:49

可以现在回复的就是外帐

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你好 分录 是正确的呢 
2021-01-26
你好; 是的。 就这样做分录。 记得员工垫付的 依据单子也得给你入账哈
2022-04-12
你好 那就用其他应收款来代替。
2020-09-13
你好,那样也是可以的
2021-01-29
你好,根据你的描述,需要按第二种方式
2023-07-18
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