您好!申报表截图看一下
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
老师,我们主要是做加工生产白灰,这边要开始动工了,但是我们现在就是开始平整土地,然后我们从个人的手里租那种就是钩机呀。就是租这种设备,这设备是个人的,他开来我一天可能给他1200到1500块钱,我想问一下这种情况我们能从税务局,他能取得发票吗?因为他只有他取得。我才能对公账户才能下账吧,或者就是我想的是不是要是给他报个税,可是报个税一个月3万对吧,打一天1000的话,他这也得3万块钱了,太高了吧,我想问问,咱就是它这个能从税务局代开发票吗?然后需要交多少税,然后有什么政策上方面儿的问题,能省点儿税吗?
老师 我们这个月开了340多万的票出去,家里有增值税25万多,含税金额222万多库存,今天最后一天就买了一百多万的票。本来想交几万块增值税的,哪知道票多了。老板问能不能这个月不交税,后面几个月开项目交些增值税 然后有些票是老板找朋友帮忙开过来的,下个月还得原封不动的开回去。我感觉这样不太好。会不会被查账啊,不清楚这种怎么处理了
我今天一看这个留底还剩四万多,上个月底了八万多,我想请问一下,就这种情况是属于哪里出错了?但是我们开出去,在那个里面看到开出去的税也就四万多呀,怎么会抵8万多块钱呢,睡呢,我也不太明白,我想请教请教你。
老师大概情况是这样这几年经营不善,去年账面亏了30多万,前年赚了60多万,大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款,因为想做新的项目,但是这里有个问题,就是B厂商一直有200万票没开给我们,我们预付也挂了200多万,我们和B款项已经结清,这些票开出来其实都是成本,这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了,款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认,信贷公司查出来的话,我们就说B没开票给我们,他们属于无票收入,我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款,这办法我觉得风控那边还是不会信(我不知道风控的原理)。第二个办法,还是那200多万票我们不承认,预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项,就是暂用几天,先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来,200多万的票叫B今年分次开给我们,我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 (问题有点长,前面问了2次都没写完,其实我这里还省略了一些麻烦老师了)
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
老师,你看下
您好!您的销项是8万多,上期留抵12,本期留抵4万,是正确的
我知道这个销项是八万多,关键是消项没有八万多,12月份的销项,12月份的销项,我只开了44000多,我不知道那多出来是哪里的。
您开票信息发来看下
看下老师?
同学,两个3.5万,就七万了,您怎么算的
另外,您可以看统计那里,那里有合计
是他有三两个350000200多,那个是下面那个是作废了的,一张只有一个。
看下作废标志那里