安不含税的暂估就可以
老师 我暂估成本,是把进项税额一起暂估了嘛?暂估含税价?还是不含税价啊?
老师小规模纳税人的暂估材料是含税价还是不含税价暂估呢
老师,原材料入库按暂估价入库还是不含税价暂估
老师你好,我之前暂估不知道按了含税价格暂估了,现在发票来了,我红冲从新入帐,原材料正好相隔了税额数字,本应按不含税暂估,我按了含税价格暂估了,现在怎么办
老师好:一般纳税人暂估成本时,收到增值税普通发票,请问:暂估时,是含税价入成本?还是不含税价入成本?
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
销售货物,对方不要发票,怎么做凭证
老师一般纳税人选择差额征收简易计税究竟是几个点的税率,5还是3啊
老师那土方建筑劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师,欠房东房费还没有交,是不是可以先计提,
这个劳务公司是土方建筑劳务公司
老师那劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师们你们好!小规模纳税人增值税申报表一季度就开了一张普票-113344,税金-1122.22元,请问申报表咋填。12月31日出票已申报,1月红冲
用银行存款支付房租作为公司主营业务成本,这个会计分录怎么做?借主营业务成本 房租 贷 银行存款 xx行 这样对吗?
前一位是按含税暂估的,现在发票回来了,冲销后,多出来的进项税额,我用其他发票 冲销了,可以吗?
你好 用其他的发票咋么冲的
之前多暂估的进项,看成是暂估的其他成本费用, 我现在拿其他成本费用 ,来冲销之前暂估的
可以 但是你货物入库不合适 全部都要红冲
嗯嗯 直接入的 主营业务成本,在直接红冲了,这样可以吗?
你好 可以的 可以的
谢谢 老师
不客气地,工作愉快。