你好,把本年利润转到未分配利润
您好,老师我这个月有收入,图二是我没有结账也就是没有自动结转导出的科目余额表。 财务软件点结账上面提示损益类科目自动结转。 我怎么感觉点过结账生成的分录少了以下两个分录呢,这两个分录是要手工结转吗?但是系统是提示自动结转的。 同时结转销售成本 借:主营业务成本800 贷:库存商品800 结转主营业务成本至本年利润 借:本年利润 800 贷:主营业务成本 800
公司11月份才成立,这是12月的科目余额表,我点结转损益自动结转了,还需要再弄什么呢?
老师,管家婆软件,科目余额表和利润表的本年利润金额对不上,我差看了明细,发现是结转成本和当月结转损益的金额不一致,这是什么原因呢
12份的账已结转损益了,查看科目余额表,本年利润在借方,是不是表示亏损?现在是年底,我还需要做什么分录不?
问一下老师,期末处理-发现没有10月份,就直接点结转11月份了, 然后第3步,提示, 期末检查-已完成 结转损益-已完成 断号处理-已完成 报表检查-已完成 点结账后,提示结账错误,返回后,11月份显示红色的已结账,11月份结账不能完成,也不能返结账,12月份也没法结账,我是10月份,11月份是不需要做账的,只需一个季度做一次账,现在这个要怎么处理?是不是软件问题
你好,请问A公司是B公司的股东,A公司代替B公司购买了办公家具、A公司付款、发票开给了A公司,B公司使用,B公司依据什么入固定资产?
请问老师,没有经营的个体户,怎么填年报信息?
进项税转出可以放在主营业务成本里面吗?
老师,个人能不能在电子税务局 APP 代开业务宣传费发票?
12月申报末开票收入70万,一月开具了,如果在末开票一栏填负70万,会预警吗
老师,请问有没有内帐会计的学习了?有没有内帐的表格了?
公转私(不是内部员工)如果不能提供发票就一定要申报个税吗?
采购了一批货,票开进来了,后面可能不开票出去,也不收款,进项长期挂着,有啥影响没
老师,对方一般纳税人开的专票,我们是小规模,这个票取得了是不是也不能用。
2024.12月科目余额表,其他应付款,刘xx,期初借贷无,本期借84867,贷79915.85,还需要提供4951.15的发票进行报销。刘xx12月费用报销共6173.68(公司是当月费用下月报销)。一月份报销费用是6173.68-4951.15=1222.53吗?剩下的4951.15入其他应付款吗?主要发票金额不可能正好是4951.15,所以这笔钱应该怎么冲,费用报销该给他报多少?
本年利润是借方余额,那就转到贷方 然后是 借:利润分配-未分配利润 91151.69 贷:本年利润 91151.69 这样对吗老师?
是的,您的理解完全正确
第一回操作,不太懂 本年利润的结转是每月都这样操作一次还是只有年底结转呢?
就年底做着一次就可以了
记账软件的操作就是入凭证,然后月底,结转损益,收入和成本,都转到本年利润?其他还有什么是月底要结转的吗?
假如未分配利润是贷方,是表示盈利,再然后是怎么给股东分配吗?具体怎么分配呢?
你好,到月底就是结转损益
贷方是盈利,分不分配是公司章程决定的
电动车租赁服务,公司刚成立, 本月没有收入, 那我付给上家供货商的电动车租金怎么做分录呢老师?
比如我向供货商租的500一月,车过来时还有运费100 然后我再向客户出租是700一月 那这个收入和成本的分录怎么做呀老师?
上面是有收入的例子,但现在没有收入,我付出去的租金和运费,怎么做分录呢?
你这个租费是每月支付吗?
借主营业务成本 贷银行存款
两个月付一次
直接给你开具发票吗?
押二付二的,收到了付的两个月的发票,押的两个月是收据
收据 借其他应收款 贷银行存款 发票 借主营业务成本 贷银行存款
这两个月我们出租给别人的都是年租的,人家只付了押金,没有付给我们租金,我们这算是没有收入的是吗老师?
你好这个不算你们的收入