需要对方给你开一个收据。
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师,上个月收到的检测费是交的现金,我也给他开票了,这个月他用银行存款又把实验费转过来了,我把现金给他了,需要开收据或是证明吗
我9月收到发票 我做帐分录是 借:销售费用 借:应交税费 贷:银行存款 现在对方要求我们开具红字信息发票 他们要重开发票他 税点提高 我把钱退给他们 他们也把新票给我了 是专票 现在是12月 我怎么调账呢
老师,我收到一张专用发票,开具的诉讼费,我是借:其他应收款张三,贷库存现金,月底时候这个客户把钱给我们了,我又记的借银行贷其他应收款张三,总觉得不合适呢,那进项税额怎么记呢
你好,我想问一下,就是说嗯有一个公司吧,他比方说是2009年成立的,当时也出了验资报告,然后呢注册资金肯定是到了公司账户了,当时做的分录是借银行存款贷实收资本,后来他把这个钱又取走了,他做的是嗯借库存现金贷实收资本,反正报表上是有这个实收资本,但是银行存款上早就没有这个实收资本的钱了,但是他们一开始有这个验资报告,像这样的还用还用再次实缴吗?
公司开的农特产店,用别人户名的电,但是电费需要公司交纳,由于是别人的户名,开不了发票怎么办?
老师你好!24年底计提的成本,发票25年1月收到,如何处理
老师好,企业收到的个税手续费返还,怎么入账呢?分录怎么写?
老师,同事支款,科目写其他应收款吗
您好,汇算清缴时提交的年报本年累计数和第四季度提交的财务报表本年累计数不一致能成功申报吗?
老师,公司的采购款是老板垫付的,用微信转给我一百多万,现在公户来钱了,我用什么科目打给老板。怎么做帐。谢谢
老师您好,公司代发扣个人部分的保险,公司承担不扣工人钱,怎么做账啊,具体到分录哈,谢谢老师
老师,个税手续费返还填写在附表一里面6%未开票收入时,要转为不含税填进销售额列吗
员工帮公司付的餐费,现金垫付,那么快餐店开收据给员工,是写收到公司还是写收到某某餐费现金多少钱?
老师,报个人所得税,比如工资5000,扣完个人部分三险一金1000,到手工资4000,填写本期收入填5000,还是要加上1000