你好: 外出证和延期作为一次。 再申请的外出证作为一次。 两者不能一起。
你好,老师,我们是装饰装修公司一般纳税人,外地有个工程合同日期8.31号 没有开票预交了税款,同时把外径证核销了 咨询1.这个票我们9月份开可以不,还是必须得8月份开出来,当时是按合同金额预交的?2 这个外径证还用去公司注册地核销吗 ?3如果这个月不开票,预交的税款是挂在账上吗 谢谢
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师,我们挂靠其他公司第一笔工程款2020.7.1日预缴了外经证税金,当时没有核销,因为还会有第二次工程款,第二次开的时候一起核销掉这样可以吗?(备注:外经证已延期)
老师们,建筑工程的项目是今年6月份开始的签订日期,前期会计已经按照当期开票确认增值税和收入了,但甲方给我们乙方并没有及时拨款而要求每月几百万的开票,这导致我们乙方税收压力过大,现在第三季度的只有9月份开的发票,成本发票可以抵扣的也全部认证过了还得交6万多的增值税,那么现在请教一下老师这个增值税能否有办法推后缴纳?还有现在的核算方法能否改变成完工进度百分比法核算?
老师,您好!同一个项目开票三次,外经证也开了三次,第一、二次一起预缴税款的,当时要求核销,税局说项目没有完工,没有给核销。第三次预缴税款的时候,因为项目已经完工,所以给予核销了。老师,我想问下,那前面两张外经证,还需要核销吗?
请问怎样把一台电脑多个单位的个税扣缴端数据一次性复制到另一台电脑上?
个税系统跟税务系统工资薪金比对,这个有点糊涂了是那部分比对,麻烦老师说一下
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。