是的,根据你们这个销售商品 填写的,看经营范围第一位,这个看有多少销售合同这个对应这个,销售额就写多少万,
老师好,我这里是个体户,按小规模纳税人季度报税,9月15号办的营业执照,10月10日做的税务登记,那是从明年的1月开始申报今年第四季度个税生产经营所得的还是现在也要申报第三季度的呢个税生产经营所得呢?如下2张图。 我们主要是销售红酒和烟还有茶叶的,已经购买税控盘和领电子发票要开票的,那我们是按查账征收还是双定征收在交税上会有优惠些呢? 查账征收的个人所得税经营所得税中,我们的成本费用是按实际的开支扣除,还是这些费用都是要有发票才能作为有效开支进行扣除呢?还有经营者的固定扣除是多少呢?像专项扣除中的子女养育金这些都是要有凭证依据的还是随意填写呢? 我们是小规模纳税人开专票给别人别人可以抵扣的税款是要交的吗?还是季度销售额不到30万也可以免税呢?
我们是商业管理公司,出租房屋和物业管理,收公摊能耗,电费,房子不是我们的,对外出租有商铺有公寓类型的 问题一,公摊能耗是合同里约定的,按每间每月收取固定金额,这个之前我们问过税审,税审意见是我们主营是9个点的租赁,可以依据主营,公摊能耗收入按9个点收取,我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费,开具13个点销售货物发票,可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了,13的服务和无形资产不动产是蓝色的,是为啥尼?这家单位2年之前是个餐饮公司,后面改为商业管理公司,有些项目刚运营,售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费,现场管理,垃圾清运费用,都是未开票的,当时账上确认收入是按去掉9个点来算的,这样对吗?不对的话,应该按哪个来,增值税申报表怎么填?账怎么调整
请问,建筑行业外管证,是由会计负责的还是由出纳负责的? 我是出纳,我们公司让我负责开票完直接开外管证,之前开外管证有教,所以我学会了。最近,公司又突然安排叫我开完外管证,要直接在电子税务局预缴。可是我根本不知道要怎么预缴,因为里面要填税务局分科信息,项目经营者代理人是谁,身份证信息是什么,还有经营金额之类的。这些我一个出纳哪里懂这些,这不是会计应该负责的部分吗?? 然后我跟老板说我只会开外管证,不会预缴,她说你自己解决,或者打电话问税务局,那么多个项目难道我要一个个打电话去问吗,这不太现实吧。而且最离谱的是,老板叫我不知道代理人是谁,就填我自己的名字,说以后都是要由我预缴,由我交钱的。这合理吗?
老师,建筑公司还没申请安装开票软件,是不是在电子税务局的发票使用那里办理的?先发票票种核定申请是吗?单位当前实际从事经营(商品/项目)为,这个是根据什么来填呢?预计全年销售额约多少万?这个我又根据什么来填呢?
我前几天找个文员工作,干的可顺心了。就是上班晚,下班也晚。就是前天公司大老板回来了,我就加班了,我不知道他是大老板,加班我特不乐意。就跟这个老板吵了几句,他就把我开了。我现在超级后悔,我开始不知道他是公司大老板,工作这么不好找,我还不珍惜。
您好老师,2024年亏损十万,房租 18万没有发票,今年汇算清缴 我可不可以用 去年亏损十万+今年一月亏损的合计数 来抵扣这18万的白条呢?
老师你好,冻品水产类单位是件、袋的税率都是9%吗?
收到发票填写报销单,但是没有按期付款,下一个月才付的款,报销单是和发票放一起?还是和下一月付款的银行回单放一起?
如果某项固定资产,原先使用期限10年,按照加速折旧法摊销,在10年摊销后,正常冲账出表,但发现该项固定资产仍能正常使用,若公司继续使用,应该怎样做账(会计分录)?
老师,一般纳税人,本月有进项,销项有3个点,9个点,增值税如何做账。进大于销,但是3点的必须缴纳不能抵扣。我不会做这种增值税的结转。您教我一下
我们公司是一般纳税人,收到合作社开的蔬菜的免税发票,这个发票我们一样能抵税,那做账的时候,会计分录咋做
你好老师,我是一般纳税人,我开的建筑服务-机械费,没有进项发票,但是我有1个点的机械租赁普通发票!这样我公司有风险吗?
现在进项票认证是在电子税务局可以吗
当月结存材料的实际成本=200-20+135-162=153(万元)。这题最后一步当月结存实际成本为什么200➖20 没有150➖15? 是因为问的是结存实际成本,不是问购入的实际成本 所以不用加嘛
这个是我公司的营业执照,是按照这个填写吗?实际从事经营?
这个是选择,建筑服务就可以,