关键是购入的用途是干嘛呢?
老师,我们收到一个合作社的免税发票,专票,我们是一般纳税人,可以抵扣吗
请问老师,我们是一般纳税人,收到1%的蔬菜专票,我们抵扣了9%,同时开出9%的普票,之后来的是免税的普票,我们也开的是免税,请问可以这样吗
老师,我们公司升成一般纳税人,收到的免税的蔬菜和鲜肉发票,这个怎么抵扣
合作社去农户那里收购蔬菜卖给我们公司 开普通发票 ,我们公司是一般纳税人可以抵扣吗
老师,我们是一般纳税人商贸公司,从合作社购入牛,然后销售给别的公司,合作社提供的发票是免税的,但是我们开出去的发票是9%,那我们报税时这个进项还能按农产品9%抵扣吗
电商企业,其他个人承包:打包发货人工费+耗材费费用计入什么科目?是销售费用的啥科目?
老师,婚庆公司,签了一份合同价款10000,收到定金1000,怎么做账呢?
老师,现在还能更改3几度的所得税申报表吗? 我点更改 老是跳本税期后面还存在申报信息 不允许更改,只能更改第四季度的所得税申报表 3季度季末不一样怎么办
增值税和所得税一般什么时候报税?小规模和纳税人有什么区别?
10股东成立公司,股东是否与成立的公司签定协议?
老师,企业经营的是废品有色金属铜的回收与再生产,年产值约30亿,产量约5万吨,年整体赋税约6亿,如果采用反向开票,对税负的差异大概是多少,增值税进项的缺口较大,反向开票可以有效解决吗,是否可以同时采用增值税的即征即退政策,谢谢
老师,应交税费借方负数表示待认证税费借方合计吗
老师,企业经营的是废品有色金属铜的回收与再生产,年产值约30亿,产量约5万吨,年整体赋税约6亿,如果享受增值税即征即退,是满足政策的哪一个条款呢,享受与不享受该政策在税负的差异大概是多少,谢谢
机考上的计算器在哪里怎么使用
老师,我这电费是欠多少交多少,在支付完欠的电费,科目借方我为什么不计入预付款或者应付账款呢?而是计入其他应收款
我们是做食堂食材配送的,蔬菜买回来,我们再卖出去
借:库存商品91 贷:应交税费-增值税-进项9 贷:银行存款 100
老师,我在勾选进项票时,抵扣汇总里面,农产品收购发票那里金额是10000,税额是900,它是直接用总金额*9%的,那我库存商品是总金额-税额吗,可是发票是的金额又体现的是总金额
你的库存商品就是9100,扣的税900,