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老师,您好,我想问下就是19年的票,20年给了我,我一直没入账,因为20年的账还没结完,我想着挂到12月。就是办公费,我把照片给您拍下,麻烦您说下具体分录。谢谢老师。

老师,您好,我想问下就是19年的票,20年给了我,我一直没入账,因为20年的账还没结完,我想着挂到12月。就是办公费,我把照片给您拍下,麻烦您说下具体分录。谢谢老师。
老师,您好,我想问下就是19年的票,20年给了我,我一直没入账,因为20年的账还没结完,我想着挂到12月。就是办公费,我把照片给您拍下,麻烦您说下具体分录。谢谢老师。
老师,您好,我想问下就是19年的票,20年给了我,我一直没入账,因为20年的账还没结完,我想着挂到12月。就是办公费,我把照片给您拍下,麻烦您说下具体分录。谢谢老师。
2021-01-22 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-22 16:45

你好,借:管理费用 贷:银行存款/应付账款

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快账用户7200 追问 2021-01-22 16:46

老师,可以不用管发票日期,直接做到今年嘛

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齐红老师 解答 2021-01-22 16:52

可以的呀,完全可以做到今年的

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快账用户7200 追问 2021-01-22 16:52

好的,非常感谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-22 16:58

不客气哦,祝您工作愉快

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相关问题讨论
你好,借:管理费用 贷:银行存款/应付账款
2021-01-22
你好,你这个90多万都没有发票发生吗??你之前做啥,没有看到你分录
2021-05-14
你好,对于以上问题,库存出现负数是因为贵司是按照收到发票做账的,没有对采购材料做账估入账,又结转了对应成本,所以导致库存成负数状态
2021-08-30
直接在2020年调账处理,由于入库的成本减少了,会导致企业增加利润,前期少交了企业所得税,因此需要冲销后,将利润增加回来,在本年度补交企业所得税。
2021-01-15
您好, 借:银行存款 贷:应收帐款 其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2021-01-08
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