你好: 外账主要需要单据,获取单据比较麻烦, 需要厂房建造合同,还需要委托付款合同。以及银行回单。然后才能作为支付厂房建造款项进行做账。
老师,就是我们公司有些工程款付款是由公司支付给另一家公司代付给供应商的,开的发票是开给代付公司的,而我们付款都是付给那个代付公司的,所以我们账上就一直挂着这些往来款,代付公司又不会给我们还回来的,费用是属于我们公司的,像这种情况应该怎么处理呢?这些往来款应该怎么清呢?
老师,在建厂房建设产生的费用,我们支付给另外一家公司代付,比如我们需要支付混凝土款20万,但是我们支付申开贸易公司代支付,那么外账我要怎么做分录呢
老师,我们是医药代理公司,我们的收入是厂家直接直接返给我们的返利,但是这部分返利里面有一部分是公司需要支付给医药代表的佣金,我们收到返利和支付佣金的分录如何做账呢
老师,请问我们公司跟2个私人签订房屋租赁20年,一个一次性支付20年租金36万,另外一个一年支付一次租金2万,款已支付给私人,然后我们公司准备把这两间房转租给另外一家企业去经营建设,另一家企业到时候付租金给我们,就相当于我们企业是过个手,没自用,那现在已支付的租金38万要怎么做分录,记到哪个科目合适?
#请问老师,我一般纳税人,建造厂房用混凝土50万,其中其他单位从我们这分走2万的混凝土,我们单位代收了2万,然后他们要我们开2万的发票,我们不可能开票,混凝土公司说开票也一次性50万开给我们公司,不愿意单独开2万的票,我收到50万,付48万,2万用代收款支付,税务上怎样处理合规?我对2万部分的进项税单独做进项转出?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
老师小规模纳税人买珠宝首饰收到客户在门店刷卡的收入实际到账5180元手续费20元,会计分录可以写: 借:银行存款5180元 财务费用-手续费20元 贷:主营业务收入--珠宝首饰刷卡收入5148.51元 应交税费-应交增值税销项税额51.49元 这样子对吗?如果不对应该要怎么写
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,请问新公司法成立后,如果企业出事,股东按认缴还是实缴出资为限承担责任?
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老师,那这笔我应怎么做分录呢
你好: 借:在建工程 贷:银行存款
老师,是这样的,我们是支付给另一家代付,也是这样做分录吗?
你好: 老师上面强调了,对于原始单据要收集齐全。 原始单据要求多,对于建造厂房事项并没有改变和影响。
好的,老师
你好: 加油,给个五星好评哟~