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老师!12月话费多预提了,当时做的分录是借: 制造费用 贷:其他应付款,1月份怎么做账呢?谢谢!!

2021-01-21 21:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-21 21:55

同学,你好,金额不大的话直接再1月做红字处理

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快账用户6703 追问 2021-01-21 21:59

老师!意思是原分录红字冲回,再按发票正常做是吧?

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齐红老师 解答 2021-01-21 22:01

嗯是的,按实际多少计

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快账用户6703 追问 2021-01-21 22:02

老师!如果不红冲,1月怎么做?

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齐红老师 解答 2021-01-21 22:03

一月也是要把多提的部分红冲

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同学,你好,金额不大的话直接再1月做红字处理
2021-01-21
同学,你好,可以红冲前面的分录,再重新做一个。
2021-01-20
你好,这个不涉及损益类的科目,你直接做红字分录冲减就行
2025-01-10
你好  你们每个月是先预存电话费 然后   那边在按实际发生的金额给你开发票吗  
2021-04-14
您好,是的,是这样做的呢
2021-09-27
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