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老师招待费进项税转出的分录什么做啊?

2025-04-27 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-27 17:13

直接做不抵扣勾选,不需要那么麻烦

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快账用户1519 追问 2025-04-27 17:14

那万一另外的人忘记做不抵扣勾选呢子

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齐红老师 解答 2025-04-27 17:16

借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-增值税-进项转出

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相关问题讨论
您好,借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-03-01
你好 借管理费用——业务招待费 贷应交税费(进项税额转出 )
2022-04-12
同学你好!一开始计入的话 借:管理费用      应交税费-应交增值税-进项税额    贷:银行存款 后续转出 借:管理费用      贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2021-01-14
你好;     借管理费用   -招待费贷应交税费-应交增值税- 进项税转出   
2023-02-06
用于集体福利个人消费的不可以抵扣不需开专用发票,开了也只能当普票使用的,价税合计,借:管理费用等-招待费,贷:银行存款
2023-12-09
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职称:注册会计师,税务师

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