您好 请问是客户端申报的吗
老师好,我们是合伙企业,前两天给合伙人申报了经营所得个税,还没交税款,今天发现申报的数据有误,但申报期已过,还可以更正申报吗?
老师过年好!请教老师:我们是合伙企业,2020年我把合伙人的工资在个人所得税的申报系统中进行了月申报,使合伙人缴纳了个人所得税,今年在合伙人的年终所得税会算时我才发现2020年我做错了,但是已经所得税会算了,税款也交了,还能进行个人所得税申报和所得税会算更正吗?谢谢!
老师好,给合伙企业的合伙人发放年终奖,是要并入经营所得申报个税呢,还是可以在全年一次性奖金项目里报个税?
老师,律所合伙制企业,个人所得税,经营所得,纳税期限显示的是按季申报,但是并没有提示我要申报,我要在哪申报啊,我也没查到前两个季度的申报记录
老师,今天企业所得税预交过了申报期,之前已经申报,我们今天还交了一笔税款,12月没做计提,明天还可以电子税务局修改申报吗
预付厂房租金抵消防安装费。房租和消防安装同时收到发票,如何账务处理呀?
固定资产卡片累计折旧与固定资产余额表累计折旧有差额怎么调整
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。
销售b产品1000件每件售价350元适用的增值税税率为百分之13会计分录
销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%
个体户股东中途退股,未分配利润为负数,新股东不承担负数结转,怎么处理
对,是客户端申报的
您进入申报系统 截图我看看可以么
现在在家里,截不了图哦。但我见好像有个启用更正的按钮是可以点进去的,就是不知道已过申报期,更正还有效吗。
如果可以更正的话 有效的 一般是进入系统 点击4 更正申报
那万一是交了税款的话,更正后,税款是不是要多退少补?
是的 交了税款的话,更正后,税款是要多退少补
哦。税款有缴纳期限吗?可以晚交多久呢?
税款有缴纳期限 跟增值税申报期限一样
我们增值税跟经营所得个税都是季报,看到第四季度增值税的缴纳期限就是到20号截止,但个税没有显示缴纳期限,能不能晚几天交?会不会产生滞纳金?
个人所得税不显示的 会产生滞纳金
明白了,谢谢老师的解答!
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快