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老师你好,我们一个员工社保多扣了但是没有多计提,就是账上没有挂账,现还给员工,我该怎么做分录

2021-01-21 12:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-21 12:41

您好 那您现在把没有挂账的挂帐计提 然后还给员工

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相关问题讨论
您好 那您现在把没有挂账的挂帐计提 然后还给员工
2021-01-21
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资, 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保, 借应付职工薪酬社保, 其他应收款个人负担的社保, 贷银行
2023-07-10
你好 借银行贷应交税费个税,其他应收款个人负担的社保
2021-12-10
同学,你好,缴纳社保的时候 借管理费用-社保 营业外支出-个人部分 贷银行存款
2024-06-20
你好!你的这2个分录是怎么做的?
2021-12-23
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