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老师,你好,请问,我是借管理费用,房租,贷,其他应付款,我想冲暂估,以前,我分录怎么写,谢谢,还是要找到之前那一笔,谢谢

2021-01-20 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-20 11:25

同学你好 有没有跨年的

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快账用户3072 追问 2021-01-20 11:47

没有,就今年

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齐红老师 解答 2021-01-20 12:15

直接冲减暂估应付款就可以的

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快账用户3072 追问 2021-01-20 12:18

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-01-20 12:27

不客气 祝您工作顺利 ,万事如意

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同学你好 有没有跨年的
2021-01-20
同学,你好 你需要知道冲暂估的原本分录是什么?
2021-09-24
你好,很高兴为你解答 红冲的时候 借利润分配-未分配利润  负数 贷其他应付款  负数
2021-04-10
同学,你好 借:管理费用 负数 借:其他应付款-暂收款
2022-08-20
您好,冲销是分录相同,金额相反(红字)
2021-01-21
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