这个代管经费的街坊余额,你直接放到其他应付款处理或者是一年内到期的非流动负债。
您好,基层工会账户代管经费借方余额,年末资产负债表需要调整到哪个科目?
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
老师我一月份把发工资分录,借方应付职工薪酬记成借管理费用了,五月份发现了,就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录,由于管理费用减少了,导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额,需要怎样调整一下呢
老师,我现在这家公司,目前有一名兼职会计,他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建账,但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是,管理费用(借方期初余额)280元,应该是软件服务费那个280;第二个是营业外支出0.02(借方期初余额);第三个是所得税费用(借方期初余额776.58。)像这种情况,是需要调账吗?因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计,就是差额。
老师,我现在这家公司,目前有一名兼职会计,他是2019年3月根据前会计的科目余额表重新建的账,但是损益科目有三个是有期初余额的。第一个是,管理费用(借方期初余额)280元,应该是软件服务费那个280;第二个是营业外支出0.02(借方期初余额);第三个是所得税费用(借方期初余额776.58。)因为我发现这个会计的2019年12月的资产负债表和利润表的勾稽关系不对。这三个金额的总计,就是差额。因为现在公司需要审计,以及办理相关资质证书,都需要提供2019年的报表。像这种情况,需要在今年调账吗?
老师,关于工作中购销汇总明细表,我在以前月份确认了收入和成本,但是本月做的时候以前月份的收入和成本发生了变化,可以调整以前月份的吗
四、计算分析题 45/45 45、(2020年)甲公司发放股票股利前,投资者张某持有甲公司普通股20万股,甲公司的股东权益账户情况如下,股本为2000万元(发行在 外的普通股为2000万股,面值1元),资本公积为3000万元,盈余公积为2000万元,未分配利润为3000万元。公司每10股发放2股股票股利,按市值确定的股票股利总额为2000万元。 要求:第4小题:计算股票股利发放后张某持有公司股 份的比例。 股票股利发放后张某持有公司股份的比例=发放前张某持股数量×(1+股票股利的发放比例)÷[发放前的股本x(1+股票股利的发放比例)] =20x (1+0.2)÷[2000x(1+0.2) ]=1% 老师,这个0.2是怎么来的?
请问一下为什么是23年开始付分期呢
老师:个体注册资金需要实缴吗?
一般纳税人餐饮企业,去年11月顾客多付了20元餐费,做营业外收入了,今年一月顾客让再给开20元餐费发票,已经开完了。怎么做分录?
老师,加油站收到供应商开来的发票,入账时摘要应该如何写?
老师:员工拿着去年的发票来报销,可以直接算当期费用入账吗?
老师,加油站收到供应商开来的发票,入账时摘要应该如何写?
车间的驾驶员工资应该入生产成本还是制造费用、管理费用?
一般纳税人餐饮企业,去年11月顾客多付了20元餐费,做营业外收入了,今年一月顾客让再给开20元餐费发票,已经开完了。怎么做分录?
不可以放在其他应收款吗
你这个代管经费相当于是负债,你可以放到其他应收款也可以的。
谢谢老师
不客气,祝你工作愉快。