您好,根据账面上的金额去填写,谢谢
老师,一般纳税人,增值税纳税申报表主表第31行本期缴纳欠缴税额填写什么数据,能不能举个例子
老师您好,我司是小规模,销售旧的固定资产,做的分录如下表1,请老师看看对与否,然后是报税,增值税第七列不能填写数据(下表2),不太知道怎么报税,请老师指导指导,谢谢
老师:您好,一般纳税人不会申报增值税报表,有数据,能帮指导怎么填写嘛?
老师,一般纳税人,申报增值税,已填写保存好附表一和附表二,主表怎么没有自动提取附表一和附表二的数据呢?
老师一般纳税人申报增值税时,是不是只要把增值税附表一二三填写好之后,增值税纳税申报表直接保存不用填写的
老师,我不会填,连基础知识都不懂
您好,那可以学习的。您登录电子税务局,找到增值税申报表
老师,是这么个情况,12月变更为一般纳税人,12月的发票,全错了,要交纸质版的。现我提供数据,你能帮我填写好吗?
我这个用手机操作,恐怕只能教您怎么填写了
老师,框框里2张的数据,是我在税控盘打印出来,另一张是在税务大厅打印的
这张也是税控盘里的,怎么会不一样呢。
按照您账上的数据去填写,
还是懵的
您先不用去管为什么不一样,先把报表填好就行
您的进项按照已经认证抵扣了的去做(这个是会自动弹跳出来)
应专票在12月里开了1%的税率,对方已认证,收不回了。现系统里已不能填入,只能填写纸质版的。
老师您帮我看下,我填写的正确嘛。
一般纳税人不能开1%的,那是小规模纳税人开的。按照错误的去填写
到1月份的时候冲红,对方认证了也可以的,谢谢
现在一张发票也没有,专票开成1%,普票也全部开错,现在专票不能再纸质版填写,只能填写普票。我不会填写申报表。
您好,现在就是销项的问题了。
您按照那些开错的去填写申报
填写了,现又要填写10-12月,小规模纳税人的增值税表
那你也填写,按照正确的去填写
老师,我有数据,不会填写,你能帮我填下嘛。
我只能教您填写的,我是用手机