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老师:您好,一般纳税人不会申报增值税报表,有数据,能帮指导怎么填写嘛?

2021-01-19 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-19 13:47

您好,根据账面上的金额去填写,谢谢

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快账用户7533 追问 2021-01-19 13:48

老师,我不会填,连基础知识都不懂

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齐红老师 解答 2021-01-19 13:50

您好,那可以学习的。您登录电子税务局,找到增值税申报表

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快账用户7533 追问 2021-01-19 13:54

老师,是这么个情况,12月变更为一般纳税人,12月的发票,全错了,要交纸质版的。现我提供数据,你能帮我填写好吗?

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齐红老师 解答 2021-01-19 14:05

我这个用手机操作,恐怕只能教您怎么填写了

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快账用户7533 追问 2021-01-19 14:07

老师,框框里2张的数据,是我在税控盘打印出来,另一张是在税务大厅打印的

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快账用户7533 追问 2021-01-19 14:08

这张也是税控盘里的,怎么会不一样呢。

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齐红老师 解答 2021-01-19 14:11

按照您账上的数据去填写,

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快账用户7533 追问 2021-01-19 14:11

还是懵的

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齐红老师 解答 2021-01-19 14:12

您先不用去管为什么不一样,先把报表填好就行

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齐红老师 解答 2021-01-19 14:12

您的进项按照已经认证抵扣了的去做(这个是会自动弹跳出来)

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快账用户7533 追问 2021-01-19 14:23

应专票在12月里开了1%的税率,对方已认证,收不回了。现系统里已不能填入,只能填写纸质版的。

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快账用户7533 追问 2021-01-19 14:26

老师您帮我看下,我填写的正确嘛。

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齐红老师 解答 2021-01-19 14:36

一般纳税人不能开1%的,那是小规模纳税人开的。按照错误的去填写

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齐红老师 解答 2021-01-19 14:36

到1月份的时候冲红,对方认证了也可以的,谢谢

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快账用户7533 追问 2021-01-19 15:07

现在一张发票也没有,专票开成1%,普票也全部开错,现在专票不能再纸质版填写,只能填写普票。我不会填写申报表。

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齐红老师 解答 2021-01-19 16:00

您好,现在就是销项的问题了。

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齐红老师 解答 2021-01-19 16:01

您按照那些开错的去填写申报

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快账用户7533 追问 2021-01-19 22:36

填写了,现又要填写10-12月,小规模纳税人的增值税表

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齐红老师 解答 2021-01-19 23:46

那你也填写,按照正确的去填写

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快账用户7533 追问 2021-01-20 08:08

老师,我有数据,不会填写,你能帮我填下嘛。

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齐红老师 解答 2021-01-20 08:57

我只能教您填写的,我是用手机

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您好,根据账面上的金额去填写,谢谢
2021-01-19
您好,在纳税申报主表按照5%填报销售额,在附表三填报扣除额
2023-04-17
一般纳税人,增值税纳税申报表主表第31行本期缴纳欠缴税额填写的是:以前的欠缴税款,本期缴纳了。不含本月缴纳上月的税款。 第30行“本期缴纳上期应纳税额 ” 是填写本月缴纳上月期间的欠税,属本月正常缴纳的税。
2020-08-24
你是不是刚才那个说处置250的??
2021-01-14
你好,正常是会自动提取的,有时系统没有自动生成你也可以手动填一下,或者退出重试一下
2021-08-05
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