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老师您好,我司是小规模,销售旧的固定资产,做的分录如下表1,请老师看看对与否,然后是报税,增值税第七列不能填写数据(下表2),不太知道怎么报税,请老师指导指导,谢谢

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2021-01-14 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-14 15:52

你是不是刚才那个说处置250的??

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快账用户8250 追问 2021-01-14 15:54

???啥意思??我之前没问过啊

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齐红老师 解答 2021-01-14 16:04

你这个是不是开啥 发票?按这个增值税算不出来??税率多少??

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齐红老师 解答 2021-01-14 16:05

按这个给算不出来这个增值税啊,3%不对,1%也不对,3%减按2%也不对,

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快账用户8250 追问 2021-01-14 16:08

卖价1145000元是含税的,增值税=1145000/(1+1%)*1%

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快账用户8250 追问 2021-01-14 16:09

我们这个未发票,老板卖给他朋友的

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齐红老师 解答 2021-01-14 16:17

借其他应收款 1145000 贷固定资产清理  1133663.37 应交增值税 11336.63     之后做,借固定资产清理, 27522.56 贷营业外收入  27522.56

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齐红老师 解答 2021-01-14 16:18

申报这个季度超过30万,你按1% 这个对应是填写第1栏下面=1133663.37,减免表填写是1133663.37*2%=2=3=4=主表减征额下面, 

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快账用户8250 追问 2021-01-14 16:43

老师,我们这个季度有23w的主营业务收入,要和这1133663.37一起填入第一栏吗?

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齐红老师 解答 2021-01-14 16:52

是的,这两个相加之后,一起填到第一栏的下面。

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你是不是刚才那个说处置250的??
2021-01-14
你好 具体要看你的申报表是否填写有误,如果核查无误还是不能解决问题,可以拨打税务热线,客服会细致告知申报表填写格式
2021-12-03
就没有营业处支出这项了。
2024-01-15
是对的,等会我去看下 ,你专票是自己开吗,
2020-10-09
你好,你这里如实给管理员说明差异原因就可以了。你这里差异是固定资产处置导致的,你如实说明一下即可。
2021-03-06
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