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老师,请问一下,有一笔去年12月进项税11.75元于今年1月税期前已认证,但发票报销实际在1月份,这样账上的待认证进项税与实际认证的金额有差异,怎么处理?

2021-01-19 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-19 11:22

你好 也就是应该在12月份做进项的吧 是的话你的账上修改

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相关问题讨论
你好 也就是应该在12月份做进项的吧 是的话你的账上修改
2021-01-19
你好 这个没关系的哈 你直接勾选就可以的哈 不需要做什么账务处理的 可以直接抵扣了的
2024-04-08
你好 借 应交税费e-进项税额额 贷应交税费-待认证进项税
2021-01-14
你好 ;  多了 你就去看看你待认证进项税 和进项税   与你申报表 每个月来核对。 看是不是做账科目处理错误了   
2021-12-02
您好,这个的话,是相当于,待抵扣进项税,去冲销这个销项
2023-11-07
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