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你好老师,我是增值税一般纳税人主要业务是建筑装饰装修税率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新签一笔材料购销合同5800万(营业执照上有销售材料),这个账务处理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程买的材料计入工程施工-材料,那这笔材料销售合同购进的材料我又计入哪个科目呢?核算利润的时候是在一张利润表上反映出来嘛?这样的话就会导致我报的增值税负要低些会不会有问题引起税务查账啊(因为工程基本增值税税负按2%以上交的,而销售材料按千分之3交的,报增值税申报表时又是合并在一张表上报的,这样全年总的税负就只有1%)

2021-01-17 22:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-18 07:07

您好 增值税一般纳税人主要业务是建筑装饰装修税率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新签一笔材料购销合同5800万(营业执照上有销售材料),这个账务处理是跟工程一起做收入 工程买的材料计入工程施工-材料,这笔材料销售合同购进的材料计入库存商品科目 核算利润的时候是在一张利润表上反映出来 工程基本增值税税负按2%以上交的,销售材料按千分之3交的,请问销售材料为啥按0.3%交的?不是应该销项减去进项么

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快账用户4580 追问 2021-01-18 09:22

也是销项减进项得来的,只是税负比工程低是3‰的税负,工程的也是销项减进项税负在2%以上

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齐红老师 解答 2021-01-18 09:25

那如果是单位的实际情况 没事的

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快账用户4580 追问 2021-01-18 09:33

老师增值税申报时是把9%跟13%的合并在一张表上申报的,这样就会导致我的总税负在1%的样子,税务局会不会觉得我税负明显比往年低了引起税务风险查账呢?其实我是有5800是材料销售税负才会降低的。

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齐红老师 解答 2021-01-18 09:33

如果税务预警 可以写情况说明的 

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