你好♪ 是的,需要按月分摊的,确认收入就要结转成本的
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师,我是建筑行业,11月我买了材料,确认工程成本,但是没有收入,那我这个月需要把工程成本结转到主营业务成本里面吗? 一般是什么时候结转主营业务成本?
老师我们老板做沙石加工的,购买矿石加工成沙子,一边买进原材料,一边加工,一边销售,那么这个生产成本还是要月底分摊吗?有了主营业务收入,什么时候结转成本呢?
老师好,我有一家石料厂的账 它是我们这边资源局审批之后,就可以在指定的这个地方去挖石头 挖回来的石头进行加工,变成石子,然后对公销售 那这个入库 和 结转成本怎么做呀 1万吨的石头可生产80%的石子,20%的石粉
老师 我想问一下,我们公司是采购各种零配件及主件进行加工,变成机器售卖。 平时做账,就是把采购发票做到原材料,销售就做主营业务收入,那么我到月底的话 如何结转成本呢? 我们公司没有统计过零配件做成一台机器一起需要多少钱,我应该怎么做呢
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
加工成本就是人工和电费,还有其他使用费,可是没到月底嗯不知道,怎么分摊到先销售的主营业务收入呢?按原材料价格结转吗?
老师可以请你帮我解答一下吗?谢谢
是的,到月底在汇总结转销售成本