你好 可以汇总做一笔的
小规模代开专票,是开一张扣一笔增值税附加税,如果一个月初月中月末都有开票,就会不同日期多次扣税,做账时可以不按银行账日期顺序做好几笔计提缴纳分录吗,月末一次汇总做一笔行吗?
五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
您好,请问就是我们开银行承兑汇票,会生成一个保证金账户,但是有些账户在网银上面看不到,所以我以为就发生了一笔,就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱,银行的客户经理也只是拍给我这一张回单,后面有空去银行的时候,顺便打了一份保证金账户发的对账单,发现不止那一笔,还有一堆,就是每一笔银承都扣了一笔保证金,有借有贷的,但是余额跟我一样的,如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现,那银行存款余额调节表应该怎么样做呢,借贷发生100多笔,意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金,不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。
老师您好,请问:比如5月6日小规模纳税人在去税务局代开专票时,税务局连着让小规模纳税人把增值税及附加税的城市维护建设税交了,那么在做分录时,城市维护建设税的计提:借:税金及附加 贷:应交税费-应交城市维护建设税 这个分录还用做吗?一般不都是在月末计提,次月缴纳吗?谢谢老师
老师,2023年第三个季度冲红第二季度普票5000(冲红未重开),但第三季度也有开专票5000(不是同一笔业务),账里要怎么做会计分录,才不会影响专票的营业收入和应交税费,因为专票部分是正常缴纳税金的,会计分录要怎么做才不会影响专票部分的营业收入和应交税金?正常做一笔负数和一笔整数就互相抵掉了,账里体现不出专票部分的营业收入和应交税费开始专票那部分是缴纳增值税,你这样做一正一负不是相互抵掉了,不能提现专票应交增值税的金额了,我现在申报扣第三季度专票的税金,10月份按银行回单做缴纳增值税,那不是负数了,因为这样一负一正相互抵掉了,账里的应交税费是0元
郭老师,个税给员工申报了,但是每次发工资都没有扣员工的,也不会收了,这个怎么处理
老师,请问,工商年报的社保哪里,因为单位没有钱,导致 2024 年的社保在 2 月份就没有缴纳了,那我 2-12 月份数据是不是要填写在欠缴哪里?如果填了欠缴,工商局多大会不会查啊?
公司签署了一份软件维护协议,开发票项目名称:现代服务*软件维护服务费,还是直接写软件维护服务费
个人所得税生产经营所得纳税申报表b表。忘了申报了,现在年报和工商都申报好了,这个报表还需要申报吗,在哪里补交申报,扣缴端为什么没有经营所得入口
请问保险公司的赔偿怎么入账,
老师,我问一下2023年12月份我有个一次性扣除的固定资产,季度也填过加速折旧报表,汇算清缴报表时也调整过,纳税调整 A105000报表上调减金额那里也有体现,而且我2023年12月份已把这个固定资产一次性在折旧里一次性提完了,现在我2024汇算清缴报表里需要怎么做吗?
老师,我想问一下,就是我司开票是在总公司那边开的发票,来款也是那边,但是那边给我们的时候,要含税的金额里面扣13%的税,但是我们采购别人的产品,也就是相当于对方走我们的户,到时候给对方货款的时候,我们是不含税的金额里面抽15%的返点,这样总公司那边扣我们含税金额的13%,我们合适吗?那样会不会我们就没有什么利润了
老师 上学已报完税 次月红冲上月无票收入后 开具发票收到款 再次做确认收入 到报税填申报表红冲的这个怎么填写?
老师,之前牛肉进项有免税的,有9%,开出也有免税和9%,现在税务要求我们只能二选一,选了免税的就要把9%之前抵扣进项转出,转出是按之前抵扣的时间转出是不是会产生滞纳金,按现在的时间转出是不是没有滞纳金
老师,4S店厂家返利,给开的红字发票,怎么做分录,有4S店经验老师回答,谢谢
小规模没有三级科目是吧 直接应交增值税借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 缴纳增值税 借:应交税费-增值税 贷:银行存款 但是我们软件直接是应交税费——应交增值税——各种进项税 销项税等三级明细,没法直接挂二级。我按一般纳税人挂的销项税行吗
你好 自己增加一个二级科目应交增值税
去年的都是挂三级科目了,等做21 年的账时重新增加一个二级使用可以吗
你好 可以这么做的