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老师,早上好,开始是应收账款,然后开票出去是优惠后的价格,那优惠的这部分怎么做账

2021-01-16 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-16 09:03

你好 按照优惠后的金额开票是做了销售折让么? 那要直接按照销售折让后的金额确认收入和应收账款呢

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快账用户2426 追问 2021-01-16 09:04

那最开始挂账的时候就应该确认了收入,怎么办

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快账用户2426 追问 2021-01-16 09:06

10月份挂账,11月份商量了金额,才开发票,那10月份已经入账了,11月份怎么办?内账

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齐红老师 解答 2021-01-16 09:06

那这个只能冲销收入了 

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快账用户2426 追问 2021-01-16 09:07

怎么冲销,不太懂,分录怎么写

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齐红老师 解答 2021-01-16 09:08

就当时做的分录做一笔相反的冲销 借:收入    贷:应收账款

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快账用户2426 追问 2021-01-16 09:09

金额是填,优惠的金额吗?

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齐红老师 解答 2021-01-16 09:09

是的呢 因为你这笔钱不会再问客户要了

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快账用户2426 追问 2021-01-16 09:10

好的,老师,谢谢!内账好复杂,好多都转不过来弯,谢谢!

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齐红老师 解答 2021-01-16 09:12

不客气~ 祝生活愉快~

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你好 按照优惠后的金额开票是做了销售折让么? 那要直接按照销售折让后的金额确认收入和应收账款呢
2021-01-16
您好, 您好,麻烦将具体的情况描述下,方便老师解答哈。
2022-11-15
你好 优惠的金额你做财务费用去 。 你们最好是有合同证明你们优惠是现金折扣 。
2020-09-28
您好 请问优惠的金额对方开红字发票吗
2021-04-09
你好 按照合同价款分配这个1万元 比如你的设备合同上面分别是5万,2万,3万 那么入账的时候,就是4.5万,1.8万,2.7万
2022-01-12
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