不做账开工做借长期待摊费用,进项税额贷其他应付款
老师,我想问下,我们公司租赁的厂房1600平,2020年办公室带车间发生装修费360多万,8月底装修完毕,9月份投入使用,因为我到现在都没付款对方,对方也就未给我司开具发票。我想问下我会计账目上我能先把这360万记入 借:长期待摊费用360 贷:应付账款360 然后我从9月份开始按剩余租期每月摊销了,我这样做账可以吗?
#问题#请问我公司给租用的厂房装修,合同发票在2020年12月已开,款项未付,装修工程未开工,这个费用我应怎么处理,2020年的账我还没结账
老师 您好 我想请教个问题:公司的装修费用,分几个月付款,发票都还未收到,10-12月都存在装修费用,年底了装修费用可以合并摊销吗?还是要11月就开始摊销
冉老师郭老师好!请问工厂装修,现阶段为已装修未装完。装修合同总费用是1500万,公司已支付了600万,因对方未开票,支付款都是挂在了预付账款上面,如果现在想把已付的600万预付账款转到在建工程上面,应该依据什么单据来处理(注对方只开了50万发票)
咨询一下,我们办公室进行装修,装修公司当时做了合同,我们按合同支付给了装修公司款项,并且装修公司在10月份也开出了发票给我们,现在装修已完工,但因为某种原因实际支付要比合同钱,所以装修公司要退回一部分款项给我们?请问这种要怎么做账务处理?
直接冲减以前年度的?不需要以前年度调整,小会计
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
甲公司系増值税一般纳税人,在2×21年6月1日向乙公司销售一批A商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800000元,増值税税额为104000元,款项尚未收到;该批商品成本为640000元。6月30日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予5%的减让。假定甲公司已确认收入;并已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求:(1)编制甲公司2×21年6月1日销售实现的相关会计分录。(2)编制甲公司2×21年6月30日发生销售折让,取得红字增值税专用发票的相关会计分录。(3)计算甲公司发生销售折让后,应收乙公司的款项金额。(4)2×21年甲公司收到乙公司支付的货款,编制甲公司的会计分录。
开的是普票,我在12月账里做,借长期待摊费用,贷其他应付款,可以吗老师
不建议做,你这个又没有付款也没有发生业务只是收发票
老师是留到付款后才做吗,那发票开票期是2020年的,没有问题吗
是有那个开工的时间和这个对应的合同吗?证明业务是21的就可以了。
你如果实在是不想到时候给税局解释的话,那你就直接按发票做吧,挂在长期待摊费用下面就可以了。
那我就做借长期待摊费用,贷其他应付款,那什么时候开始摊销呢
按你这个装修完次月开始摊销,按剩下租期,
好的,谢谢老师
我先回复别的学员。