你好 3000是开的普票么
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
老师,我单位是个体工商户,个人经营所得是在电子税务局申报,季度核定是九万元,本季度开票金额为98308.51元,增值税是全免的,但是个人经营所得本应该是有税的,但是我填上数了本期应补退金额是零,怎么回事
请问,个体工商户增值税申报,填写好之后申报失败,这个是什么意思呢?要怎么填写呢?3%的征收率。季度开具增值税专用发票数额为13200
个体工商户这个税怎么填报,为什么填写后本期应补退税额是负数的。? 季度开了增值税专用发票是15177元的 销售额15180 税率3%的
小规模个体工商户第二季度没有发生销售额,增值税申报是不是填写未达起征点销售额为0,我填写了第一季度的销售额会有影响么 怎么办呢?
你好,因税务查账让补缴税款,25年补了24年2.3.4季度的收入30多万,补缴了增值,附加税和印花税,请问在25年本季度应该怎么记账?
生产制造企业购买的土地缴纳的城市基础设施配套费的契税计入什么科目,土地早就已经转无形资产进行摊销了
冰箱,冰柜,燃气热水器,能做固定资产入账吗?
购进含开发费的设备6台,设备是2万*6台=12万,开发费是6万,现在进项票己开50%,钱己付50%,如果销售给下家,销项票开50%,钱己收到50%,如何做帐,是做预收,预付吗?
老师,请问工商年报里的纳税总额填写的是所属期24年还是说24年一年里实际支付的金额,包含支付的工会经费吗?不包含哪些?
您好老师,公司交的土地出让金,是分期付的,怎么做章账务处理呢
建筑企业,销售土方税率13%,正确吗? 施工现场的土方,跟政府有合同,再卖给别的施工单位 开票按一般纳税人销售材料13%税率开票,可以吗
酒店行业买了电刨用来户外除草的 该怎么做分录呢
销售加运输老板让分开13和9税率开能开一张票吗
老师好,小规模纳税人银行收到个税手续费返,交增值税填纳税申报表中无票收入,是相当于按照普票1%缴纳增值税税额吧?
应该是的,因为我前面填写后,提示申报失败,开具的普通发票3000
重新计算了一下开具的增值税专用发票,应该是14544的,请问老师,接下来怎么填写?
专%2B普 不超30万 专票不含税填在主表第2行 普票不含税填在主表第10行 减免税表 2.3.4列 填专票不含税销售额*2%
是这样吗老师?但是主表第10行不能填写
专 普票的 开票情况 税率各是多少 个体户的话 普票填在11行
现在是这样,主表不能保存一直提示这个
核实下 专票 普票 税率 不含税金额各是多少
专票之前3%,现在是1%的,个体工商户
普票没有税,普票具体开了多少也没记,上个季度1000,这个季度看到提示的3000,不知道这个3000算不算上个季度的
从开票盘里看一下 10-12月份的专票不含税 第2行 10-12月份 普票不含是第11行
不含税金额14497
14497 专票的话 填在主表第2行 普票落实下 填在主表第11行 减免税表 2.3.4列填14497*2%=289.94 对应主表的减征额(16或18行)
普票开了2971的
14497 专票的话 填在主表第2行 2971 填在主表第11行 减免税表 2.3.4列填14497*2%=289.94 对应主表的减征额(16或18行) 最后一行是0就对了
好了老师,申报成功了,谢谢老师
不客气的 申报期顺利