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Q

老师,我们购进货物,随货同行单是12月份来的,相当于12月份已经入库,但是发票是隔年1月才来的,可以把1月的发票放到12月做账吗?

2021-01-13 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 16:41

你好,从账务处理的角度上来看,是可以的。但是只限制在普票的

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快账用户6451 追问 2021-01-13 16:43

嗯嗯,是普票呢,但是我想的是假设我们是15号以前报税,如果我已经报了税才收到的发票,是不是就不能返回修改了呢

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齐红老师 解答 2021-01-13 16:46

你好,你当时入账,同时结转了,就可以这样做的

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快账用户6451 追问 2021-01-13 16:54

老师,我没明白您的意思呢?

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齐红老师 解答 2021-01-13 16:55

你好 你当时是 借:库存商品 增值税 贷:应付账款 这样就直接把发票塞进去就可以了

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快账用户6451 追问 2021-01-13 17:07

我当时是做的应付账款-暂估应付款呢

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齐红老师 解答 2021-01-13 17:08

你好 借:库存商品 增值税 贷:应付账款---暂估

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快账用户6451 追问 2021-01-13 17:11

老师,有个问题,我们是提供医疗服务的,就是说是免增值税的,还需要做增值税的分录吗?

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齐红老师 解答 2021-01-13 17:11

你好,如果您最初的问题已经解决,请您及时给与好评。如果您有另外的新问题,建议您重新提问,因为单独进行提问,会方便其他同学查询同类问题,感谢您的理解和支持!

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快账用户6451 追问 2021-01-13 17:14

没有解决呀,我刚开始是做的暂付应付款,我已经报税了才收到发票,是可以还是不可以返回修改呢?老师我问的问题你并没有正面回答我哦,

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齐红老师 解答 2021-01-13 17:20

你好,我是说,你后面又问,我们是提供医疗服务的,就是说是免增值税的,还需要做增值税的分录吗? 这个问题是需要重新提问的

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快账用户6451 追问 2021-01-13 17:28

老师,我不是已经被您纠正了吗?我刚刚又问了您问题啊,你们按条数提成,也不需要这样吧,问非所答的,学员反复提问有意思吗?

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齐红老师 解答 2021-01-13 19:12

你好,感谢你的纠正。

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你好,从账务处理的角度上来看,是可以的。但是只限制在普票的
2021-01-13
你好,可以这么做的。
2021-01-13
你好,时间对不上没关系的
2020-01-15
你好,同学 12月份,暂估做账 借库存商品 贷应付账款
2024-01-10
可以的,可以这么做的,属于12月份的。
2022-01-20
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