你好,借 费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷 银行存款
年底收到车辆维修的专用发票没有抵扣怎么记账
老师,我想咨询,我们公司没有车辆,开回来的汽车维修费专用发票,可以抵进项税金吗
老师,收到车辆维修费专用发票,数量和单价没有写。这样可以吗?
物业管理公司收到车辆维修费的专票怎么入账
公司租赁法人的私有车辆,用于公司经营使用,有租赁合同,也代开了租赁发票入账。近期有笔4千多的车辆维修费用,维修方开具了公司抬头的专用发票,并备注了该车辆的车牌号,请问老师该专票可以入账并抵扣增值税吗?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
没有抵扣,年底也结账了才收到发票,能这么记吗?
你好,没抵扣,就是这样记账。
没有银行付款,是领导自己垫付的
你好,领导自己垫付的,借 费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷 其他应付款-领导
只设置了领导的其他应收款,能记在其他应收款名下吗?
公司有代账报税会计,我记明细账,能这么记吗?
你好,代垫的要计入其他应付款科目;
下级科目重复可以吗?
都是一个人
费用都结转完了,我再记一遍费用吗?
你好,二级科目可以重复。
费用都结转完了,我再记一遍费用吗?
你好 ,你已经记账过了,就不需要再记了。以前你用的其他应收款 你直接 借 其他应收款 贷 其他应付款 调整过来就可以了。
那这张发票先不记,抵扣的时候在记吗?
你好,记在当年的账里。并不是等抵扣的时候再记。
唉,那应该怎么记,还是不明白,结账之后才收到这个发票,怎么记账
例如你1月份才收到这个本应该计入12月费用的发票;假设金额1000元,进项税额130元 如果你12月没有预提这个费用,1月份 记账 借 以前年度损益调整 1000 应交税费-待抵扣进项税额 130 贷 其他应付款-老板1130 计算多交的企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 1000*25%=250 贷 以前年度损益调整 250 结转 借 利润分配-未分配利润1000-250=750 贷 以前年度损益调整1000-250=750 1月份进行抵扣时 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 130 贷 应交税费-待抵扣进项税额 130
如果12月你已经做了分录:借 费用 1000 应交税费-待抵扣进项税额130 贷 其他应付款-老板1130 那么你1月份才收到发票,并且这笔钱没有付给老板,但是需要抵扣,则 做分录 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 130 贷 应交税费-待抵扣进项税额 130 后面如果付给老板了,做 借 其他应付款-老板1130 贷 银行存款 1130