你好 你是好久开始建账的
老师,我目前在录期初余额用的是科目余额表里面的余额录得就是按照余额的数据进行录入的呀但是为什么我录出来的试算是平衡了但是跟科目余额表上面的余额合计数不一样呢?这是什么原因呀?
老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
老师您好,问一下,公司从别人手里接过来的,录完期初后,我的报表怎么没有起初数据,麻烦老师帮我分析一下
老师您好,我从别人结过来的账,按科目余额表录的数据,数据都能一一对应上,但是做出来的报表没有期初数据,我想问一下,是什么原因呢
请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据,也试算平衡了,本年累计的合计也和科目余额表一致,期初余额的合计怎么不一样呢?已经核对好几遍了都没有问题,什么原因啊?图一是之前的科目余额表,图二是录入期初数据后的余额表
残疾人就业保障金的数据从哪里得知,上年在职职工人数,工资总额
非朴老师勿扰,成本核算制度发你邮箱了,收到请回复,今天我再发一份,请看看合适吗
老师,请问汇兑损益月标的发生额是负数,是不是代表有收益,做账没计入财务费用,这样的话利润表要怎么处理呢,谢谢
请问贸易公司能销售混凝土吗,开混凝土发票
公司餐饮费的税前扣除标准?
老师你好,老板买了一辆车,裸车是56万,不含税495575.22元,税金64424.78元,车辆购置税:49557.52元,请问老师分录怎么写呀?
老师,请教一下,公司没实缴的注册资本进行减资,如5月份减资公告,债务清偿情况说明书,是哪个月报表为起点,哪个月报表为终止[抱拳]
老师,我有个问题,如果这个月开票出来的都是负数,可以吗,申报表上怎么体现呢
公司购买了手表单价1000多,本是要送人,没送,开的专票,这个怎么入账,
公司是2022年成立的,注册资金什么时候必须得实缴完?
7月初建的账
那你们建账后 期初 是应该有的。 你是不是 录入期初不对 。 你找你软件售后远程给你看看
对着呢,之前一直是这样的,都有呢,就这个比较另类
你好 那就得看下报表 公式是不是不对 。如果报表公式 不对 也可能导致 取数不对的
之前一直都用好着呢
找软件售后给你远程看 。 估计 是系统原因导致的