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小规模纳税人,开票的时候错把3%,开成5%了,申报的时候才发现,票据追不回来了,请问一下这种情况如何处理

2021-01-13 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 08:49

你好 那你能联系对方客户吗 ? 看能不能把这个发票红冲 把对应的红冲发票 和正确发票 一起给他们处理下分录

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快账用户1880 追问 2021-01-13 08:53

联系不到,是10月份发票,网购的

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齐红老师 解答 2021-01-13 08:54

 你好 网购的话 联系不了。  你就只有按5%把税费缴纳了 。 然后去问下税务局那边是否可以操作下红冲在按3%来报税  

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快账用户1880 追问 2021-01-13 08:58

因为金额比较小,直接按5%报,不红冲可以吗,我在填报表的时候,5%那一栏不允许填,应该怎么填报呢

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齐红老师 解答 2021-01-13 09:02

 你好 可以 。   但是你如果栏次无法报  就得去税务局大厅报才行的 

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你好 那你能联系对方客户吗 ? 看能不能把这个发票红冲 把对应的红冲发票 和正确发票 一起给他们处理下分录
2021-01-13
您好,这种情况联系专管员,到大厅申报。
2021-01-13
增值税小规模纳税人开具了征收率为3%的增值税普通发票的,可以在申报纳税时直接减按1%征收率申报缴纳增值税。
2024-04-07
https://www.shui5.cn/article/b4/3852.html 看看这里对你有帮助
2023-02-03
你好,把开错的那张换算成正确的金额填13%栏,但是系统应该会提示异常,需要去税局消除异常
2021-06-09
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