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老师,怎么把应付账款科目改为预付账款科目了?因为同一个公司,账上又是相关的公司的预付账款科目又是应付账款科目没法抵减!谢谢老师

2021-01-12 19:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-12 19:44

借应付帐款贷预付账款

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快账用户7298 追问 2021-01-12 19:47

谢谢老师!这样再做一个凭证来抵减?可以只用一个科目预付账款?

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齐红老师 解答 2021-01-12 19:48

你好是的,可以这么做的

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借应付帐款贷预付账款
2021-01-12
您好。银行付款对应科目就是银行存款。现金付款就是现金。
2022-04-25
同学你好,(备注:做账不使用"预收款"科目,统一记入"应付账款")——预收账款不能计入应付账款的;预收是销售产生的,应付是购入产生的
2021-12-06
摘要写清楚就可以:同一家公司往来科目调整
2023-02-22
您好,可以的,企业没有设置预付账款科目,可以计入应付账款的借方
2021-01-18
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