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老师在吗我单位新接手一个维保的活,但是接手是那家企业还剩大约20万左右没有结算,这样这20万可能就通过我单位账户进行结算,我单位结算肯定是要收取一定费用的,我想问一下有没有什么依据来确定一下这个费用比例大概是什么呢

2021-01-12 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-12 09:16

同学你好 这个咩有规定比例,看你们协商了

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快账用户7131 追问 2021-01-12 09:28

我们先自己有个比例才能跟人家协商啊,可以根据个人所得税那个比例为基数吗

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齐红老师 解答 2021-01-12 09:35

可以,这个你们自己计算一下你们实际的

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同学你好 这个咩有规定比例,看你们协商了
2021-01-12
在这种情况下,账上需要把企业付款的费用做进账里,具体处理如下: 一、收到企业预付款时 假设收到企业预付款 40000 元(扣除已直接付款部分后的金额)。 借:银行存款 40000 贷:预收账款 —XX 企业 40000 二、记录企业直接付款的费用 虽然这些费用不是从你单位直接支付,但为了完整反映活动的收支情况,应进行记录。假设企业直接付款的费用为 10000 元。 借:业务活动成本 —XX 活动费用 10000 贷:应付账款 —XX 企业 10000 三、活动结束结算服务费时 假设按约定应收取服务费为 5000 元。 借:预收账款 —XX 企业 40000 借:应付账款 —XX 企业 10000 贷:业务活动收入 — 服务费收入 5000 贷:银行存款 45000(返还多收的预付款或支付应退款项)
2024-10-23
你好!活动也是非盈利的吗?
2024-10-23
你好,聘请的人员也可以让他们代开劳务费发票,其他费用能开就开,如果实在开不了,让对方开收据,合作企业下账后就得纳税调整了
2024-08-28
同学你好 做无票收入可以吗
2021-07-28
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