您好,也是有可能先到发票的
你好老师,我们公司为什么都是先收货,暂估入库,再收到发票挂账,冲暂估,我发现都是这样的,难道没有那种发票先到货后到的也许吗
您好老师,我是贸易公司我咨询您个问题,给医院发货,我们是货款先收到,然后开发票,这个时候会确认收入,待次月才会发货,当月做主营业务成本暂估,然后次月发货后冲销暂估,这样确认收入的时间和暂估成本的方法对吗
采购环节,先预付款,后到货。如果货是3月暂估入库的,发票6月才收到,且开票日期也是6月。问题一:我在6月的时候冲掉暂估,按照发票入账,那这个就只能算到6月份了收入是吗?
老师,很多采购的材料和物料都是先收到货,仓库写入库单,发票后到,这种情况想要和仓库盘点数据对上,是不是只能根据仓库的入库单做暂估入库,来票时再冲暂估
老师,我们是网店,进货渠道也是网上支付,进货时需要先暂估入账,等到货我们确认收货后对方开发票时再红冲入账吗?
a公司百分百控股我们家企业,现在b公司要入股但是实缴却是用b公司法人的名义打的钱这种怎么办?
老师好,25年企业汇算清缴后,水快有差异。24年4季的报表也要调吗,
老师,我这个是属于小规模吗?
老师,现金折扣影响企业所得税吗?
请问老师非盈利组织现金流量表中,销售商品收到的现金一般是取什么数的,因为帐套中没有涉及销售商品
区分固定性经营成本和固定性资本成本,老师什么区别呢
哪位老师看看这道题怎么做,谢谢啦
老师,前年做账,借:管理费用-10万,贷:应付职工薪酬-10万,截止去年汇算清缴时未发,企业所得税纳税调增10万,然后账上一直挂着应付职工薪酬10万,今年查账时,发现前年的应付职工薪酬10万是当时计提多了,现在这个账怎么做?这个税怎么处理?
老师,请问一般纳税人的增值税专票和普票都是怎么开的呀
老师,公司是小规模,4月中旬来了一张发票产生了增值税销项税额,600多元,现在应该直接转到其他收益吗,还是7月份报第二季度增值税时候在处理?