你好,亏损就不用计提了
老师,企业连续三年亏损,怎么计提递延所得税资产
老师,如果是企业正常亏损,需要计提递延所得税资产么?
老师好,第二季度企业所得税计提时由于可以弥补去年亏损,所以只计提了一点,而年初余额还有递延所得税资产,弥补去年亏损需要动递延所得税资产这个科目吗?
什么情况下,企业目前是亏损的情况下还要计提会选择计提递延所得税资产&所得税税费(负数) 即 借 所得税费用 负数 借 递延所得税资产
2022年亏损计提了递延所得税资产—未弥补亏损40万,2023年前两个季度亏损计提了递延所得税资产—未弥补亏损50万,2023年3季度盈利300万元,所得税税率20%,那三季度应该怎么计提递延所得税呀?是先冲2022年计提的亏损么
你好,学有优教的激活码失效了登不了,班主任老师也不知道怎么办
公司扣除个税社保的分录怎么写
老师什么情况会收到保险公司的款
内资有限公司旧A股东15万持股30%,转让给新B股东,转让股权费用1元,在税务申报个人转让股权所得税时需要缴纳多少税金
老师,本单位业务销售天然气,视同销售账务处理怎么做(税务局查出来的,不是进项转出)?如:购进天然气50元,平时销售60元,现在我公司用于取暖(西北地区),税率9%,账务处理怎么做?麻烦写下分录,谢谢!
老师您好,请帮忙看一下,我们可以收到这种发票吗?
老师 这月21号收到 销售交来的 二手车销售发票,一台车5000(2手车市场开具金额)。是不是当月就可以做固定资产5000,次月这5000 还折旧吗。 因为这就是旧车买的来
请问交给物业的能耗费,他们说这是代收开不了发票?这个怎么办?确实开不了吗?
你好收到借款归还和对外借款,现金流量都可以选收到其他与经营活动及支付其他与经营活动这两个是吗?
老师,请问一下 进项1月已经抵扣, 今天3月了,对方要红冲,因为合同里面的产品型号和开票的不一致。金额没问题。 直接红冲以后重新开 请问有什么影响?
那老师什么情况下需要计提呢
你好,当年有盈余,没有亏损弥补的、就要计提所得税
如果企业已经连续两年亏损,按照现在的生产经营状况看明年可以扭亏为盈,那对于现在的亏损有必要计提递延所得税资产吗?
你好,这种情况不需要计提
老师,审计的要求计提递延所得税资产,同事确认递延所得税费用,我应该怎么说服他呢
你好,亏损的不存在需要计提的啊。也只能这样说。其他没有什么理由好说