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老师,问下,收到发票100万,里面12月份10万是当月到的材料,其他材料未到,发票先收到了,1月份往后的原材料直接在这个开票100万里面抵减,怎么做账

2021-01-10 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-10 19:00

同学您好 12月做账 借:存货 在途物资 应交税费进项税 贷:预付账款 1月确认剩余存货 借:存货 贷:在途物资

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同学您好 12月做账 借:存货 在途物资 应交税费进项税 贷:预付账款 1月确认剩余存货 借:存货 贷:在途物资
2021-01-10
你好,是的,是这样的。
2022-01-15
你好 要入库的 加工记委托加工物资  收回再入库
2021-08-10
可以的,可以这么做的,属于12月份的。
2022-01-20
你好 先冲销暂估,借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 然后根据发票入账,借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2023-02-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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