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老师,我公司一家加工制造型企业,之前税务局核定印花税缴纳的项目是购销合同,税率是万分之三,但是这个购销合同金额我要怎么确定呢?是只涵盖12月份销售额吗?还是怎样呢?

2021-01-10 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-10 11:20

你有这个对应这个合同吗,没有合同就按开发票这个不含税销售额,按月对应去申报,

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快账用户5812 追问 2021-01-10 11:23

这个合同的范围太广了,就我们公司而言,有与客户的销售合同,与供应商的采购合同,与委外加工商的加工合同,建厂房的工程建造合同,建生产线的合同等等,这些都属于缴纳印花税购销合同范围吗?

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齐红老师 解答 2021-01-10 11:32

看这个截图,这个对应合同这个上面不同类别去交,与客户的销售合同,与供应商的采购合同   购销合同

看这个截图,这个对应合同这个上面不同类别去交,与客户的销售合同,与供应商的采购合同   购销合同
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你有这个对应这个合同吗,没有合同就按开发票这个不含税销售额,按月对应去申报,
2021-01-10
同学:您好,还像之前早报就可以。印花税应税凭证登记簿就是公司做的印花税台账。
2022-03-17
同学你好,这种情况下,根据本季度开票金额做申报即可。
2022-10-25
你好,免租期要计提租金,你按全部租金/60个月来算. 印花税一次交.签合同时一次性缴纳.
2022-04-10
你好,实务中工作这样做是可以的,也有很多单位是这么做的。请对我的解答做出评价,谢谢
2021-01-24
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