1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)
老师好!问一下固定资产 —小型普通客车,到5月份已经提足折旧了。我该怎样做账务处理?
固定资产一部车折旧完了,折旧表上剩一个净值,账务上要做什么处理吗?然后现在车报废了,怎么做账务处理,分录怎么写?
上:固定资产已提足折旧,一部分淘汰了,怎样做账务处理?还有一部分多少卖个钱,又该怎样做账务处理?
上个月出售了部分固定资产,已做分录,本月固定资产总值减少,折旧怎么处理?比如平时每个月折旧10000,上个月出售固定资产的同时借折旧2000(出售的固定资产大约提的折旧总额),本月折旧提多少?
帮企业做注销,他们账上之前没有固定资产也没有提过折旧,在注销那个月一次性对固定资产提了折旧,账务处理是借:累计折旧 贷:固定资产,请问要怎么理解这笔分录?这样做是可以的吗?
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
老师,想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
老师,法人跟法定代表人,有啥区别吗?是一样的吗?
老师母公司银行账户收不了收入,然后子公司代收在母公司这边怎么做账? 子公司这边又怎么做账?
证37.93,套内24.05,,按这个公摊算119.07平的证,实际套内面积是多少
郑慧芳老师请回答我的问题